| 索 引 号:005253779/2015-00147 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词:财政,资金,预算,2015 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-03-23 | 发布日期:2015-03-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 6,585,846.00 | 一、基本支出 | 3,566,052.00 | 一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 4,279,788.00 | 工资福利支出 | 2,765,688.00 | 其中:人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 243,920.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 806,058.00 | 对个人和家庭的补助 | 556,444.00 | 国防 | |
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 二、项目支出 | 3,019,794.00 | 公共安全 | |
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 3,019,794.0000 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中:招待费 | 其中:教育费附加支出 | |||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
| 其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | 4,297,298.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 382,708.00 | ||
| 四、其他自有资金 | 基本建设类项目支出 | 其中:残疾人就业保障金支出 | |||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 232,240.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中:排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 1,500,000.00 | |||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中:水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 173,600.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,585,846.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,585,846.00 | 本年支出合计 | 6,585,846.00 |
2015年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 6,585,846.00 | 3,566,052.00 | 2,765,688.00 | 243,920.00 | 556,444.00 | 3,019,794.00 | 3,019,794.00 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 4,297,298.00 | 2,777,504.00 | 2,533,448.00 | 235,720.00 | 8,336.00 | 1,519,794.00 | 1,519,794.00 | ||||||||||
| 01 | 文化 | 844,220.00 | 585,220.00 | 568,618.00 | 16,602.00 | 259,000.00 | 259,000.00 | |||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 6,639.00 | 6,639.00 | 6,639.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(文化) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 728,581.00 | 578,581.00 | 568,618.00 | 9,963.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | ||||||||||||
| 02 | 文物 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||
| 207 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(文物) | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||
| 04 | 广播影视 | 3,243,078.00 | 2,192,284.00 | 1,964,830.00 | 219,118.00 | 8,336.00 | 1,050,794.00 | 1,050,794.00 | ||||||||||
| 207 | 04 | 01 | 行政运行(广播影视) | 1,125,869.00 | 1,125,869.00 | 922,492.00 | 203,377.00 | |||||||||||
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 320,108.00 | 320,108.00 | 314,274.00 | 5,834.00 | |||||||||||
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 716,794.00 | 716,794.00 | 716,794.00 | ||||||||||||
| 207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 1,080,307.00 | 746,307.00 | 728,064.00 | 9,907.00 | 8,336.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | ||||||||
| 05 | 新闻出版 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||
| 207 | 05 | 06 | 版权管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 382,708.00 | 382,708.00 | 8,200.00 | 374,508.00 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 382,708.00 | 382,708.00 | 8,200.00 | 374,508.00 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 276,802.00 | 276,802.00 | 8,200.00 | 268,602.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 | 105,906.00 | 105,906.00 | ||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 232,240.00 | 232,240.00 | 232,240.00 | ||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 232,240.00 | 232,240.00 | 232,240.00 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 101,940.00 | 101,940.00 | 101,940.00 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 130,300.00 | 130,300.00 | 130,300.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,600.00 | 173,600.00 | 173,600.00 | ||||||||||||
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