索 引 号:005291572/2015-00021 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:荥阳市高山镇人民政府 | 关 键 词:财政资金,部门财政预决算 | |
文 号 | 成文日期:2015-08-31 | 发布日期:2015-09-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
高山镇2014年度财政预算执行情况和
2015年财政预算
一、2014年财政预算执行情况
2014年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,我镇认真贯彻落实积极的财政政策,努力推进各项改革,经济实现快速发展,在此基础上,财政收入稳定增长,支出结构不断优化,对经济和社会各项事业的支持力度明显增强,保证了乡镇机构的正常运转和各项事业的顺利开展。
2014年,我镇财政收入完成3467万元,为年初预算3449万元的100.5%,其中:国税(25%部分)完成857万元,为年初预算1040万元的82%,地税完成2610万元,为年初预算2409万元的108.3%。
2014年,我镇财政一般预算收入为3467万元,按现行财政体制算账,上级补助收入为895万元,上解市财政2403万元,加上荥阳市追加支出指标、当年超短收安排、调入预算稳定调节基金(273万元),我镇可支配财力为1686万元,财政一般预算支出1686万元,实际支出占预算支出的100%,实现了收支平衡。2014年财政预算执行结果来之不易。在财政收支矛盾相当严峻的情况下,为保证预算收支任务的完成,镇党委政府高度重视,要求各有关部门紧密配合,财税干部不懈努力,采取行之有效的措施,加大征管力度,加快工业转型,调整农业产业结构,使我镇的经济发展逐步驶入了快车道,财政收入实现了较快增长,加强支出管理,进一步优化财政支出结构,保证了工资的及时发放和重点项目的支出,很好的发挥了财政职能,促进了社会稳定和经济发展。
二、2015年度我镇财政预算安排情况
根据全市财政工作会议精神,结合我镇实际,2015年财政预算安排的原则是:量入为出,自求平衡,认真落实积极的财政政策,积极组织收入,强化税收征管,严肃财政纪律,确保财政收入的增长,进一步调整和优化支出结构,压缩非生产支出,确保干部工资及时发放和重点项目支出,确保财政收支平衡。按照上述原则,2015年我镇财政收支预算安排情况是:
2015年度我镇财政收入预计为3707万元,比上年增长6.9%国税(25%部分)914万元,地税2793万元。
在收入完成的前提下,按现行财政体制算账,2015年我镇财力为1803万元,主要支出项目有:
(一)一般公共服务支出516万元,主要支出项目有:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出516万元;
(二)教育支出30万元,主要支出项目有:
1.普通教育支出30万元;
(三)社会保障支出98万元,主要支出项目有:
1.优抚事业支出5万元(民兵优抚和复员军人优抚);
2.其他农村社会救济支出25万元(五保供养);
3.社会福利支出68万元;
(四)医疗卫生支出64万元,主要支出项目有:
1.医疗保障支出14万元;
2.计划生育支出50万元;
(五)城乡社区事务支出640万元,主要支出项目有:
1.城乡社区公共设施支出640万元;
(六) 农林水事务支出246万元,主要支出项目有:
1.农村综合改革支出246万元(村组干部工资、村组经费、退职村干部工资、民调员工资、党建经费);
(七)住房保障支出29万元,主要支出项目有:
1.住房改革支出29万元;
(八)其他支出180万元。
三、2015年稳定调节基金支出安排
2014年我镇调入稳定调节基金273万元,在2015年具体安排如下
(一) 新型城镇化建设支出100万元
(二) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出86万元
(三) 财政事务支出87万元
2015年财政收支安排是经过反复测算确定的,任务十分艰巨,我们会不断加大财政监督力度,大力组织收入,确保财政收入快速增长,调整和优化支出结构,保障干部工资的发放和重点项目的支出需要,进一步加强预算外资金管理,确保2015年财政预算收支任务,为促进我镇经济的稳定发展和社会事业的全面进步提供可靠的财务保障。