| 索 引 号:745766991/2015-00036 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:惠济区发展改革和统计局 | 关 键 词:综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-28 | 发布日期:2015-12-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 惠济区发改统计局2014年度收入支出决算总表 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,579.19 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 829.14 | 一、基本支出 | 60 | 781.96 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 732.87 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 49.07 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 797.25 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 623.99 | 行政事业类项目 | 65 | 797.25 | |
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 52.46 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 28.25 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,579.19 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 537.38 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 253.48 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 195.51 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 566.04 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 5.00 | 债务利息支出 | 77 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 40.35 | 基本建设支出 | 78 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 26.78 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,579.19 | 本年支出合计 | 83 | 1,579.19 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 1,579.19 | 总计 | 95 | 1,579.19 | |||
| 注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数) | ||||||||
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,579.19 | 732.87 | 49.07 | 797.25 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 829.14 | 569.13 | 39.82 | 220.19 | ||
| 201 | 04 | 发展与改革事务 | 195.16 | 143.91 | 22.25 | 29.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 72.85 | 55.98 | 16.87 | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | ||
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 5.00 | 5.00 | ||
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 93.31 | 87.93 | 5.38 | |
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 633.98 | 425.22 | 17.57 | 191.19 | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 79.47 | 71.64 | 7.83 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 209.12 | 104.35 | 104.77 | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 6.60 | 6.60 | ||
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 67.82 | 67.82 | ||
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 12.00 | 12.00 | ||
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 258.97 | 249.23 | 9.74 | |
| 206 | 科学技术支出 | 623.99 | 42.68 | 9.25 | 572.06 | ||
| 206 | 01 | 科学技术管理事务 | 57.93 | 42.68 | 9.25 | 6.00 | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 51.93 | 42.68 | 9.25 | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||
| 206 | 04 | 技术研究与开发 | 566.06 | 566.06 | |||
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 566.06 | 566.06 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.46 | 52.46 | ||||
| 208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.66 | 1.66 | |||
| 208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.66 | 1.66 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 50.80 | 50.80 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.54 | 36.54 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.25 | 28.25 | ||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 28.25 | 28.25 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.75 | 6.75 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 19.82 | 19.82 | ||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 220 | 04 | 地震事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 220 | 04 | 06 | 地震灾害预防 | 5.00 | 5.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.35 | 40.35 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 40.35 | 40.35 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.35 | 40.35 | ||
| 注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||

