2016年部门预算说明

索 引 号:00528361X/2016-00221主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:上街区公安局关 键 词:决算,部门预算,说明
文    号成文日期:2016-02-11发布日期:2016-02-11
体    裁生效日期废止日期
2016年部门预算说明

2016年部门预算说明

一、     部门主要职责及预算单位构成

上街区公安局成立于1958年10月

二、     主要职责是:

(一)办公室

统一指挥、协调公安各部门快速反应、协同作战;掌握全区公安工作情况,综合分析敌情、社情和社会治安情况,收集、分析、反馈各类公安信息,起草、审核重要文件和会议报告,组织公安工作会议;负责统计、文秘、财物、档案、后勤保障等工作;负责局党委各项决议的督查督办;协调各部门的工作关系,保证政令、警令畅通,负责人大、政协提案的办理;负责公安机要文电的传递、管理。办公室规格为副科级。归口协调110报警服务中心、公共信息网络安全监察大队、情报中心的工作。

(二)政治处

政治处是区公安局负责全局政治工作和公安队伍建设的办事机构。负责全区公安队伍的思想政治工作、精神文明建设和纪律作风建设;负责全局民警政治学习及学历再教育工作;负责全局的宣传工作;按照规定权限负责干部考核、警衔管理工作;负责人事劳资管理;负责党务和工、青、妇、老干部工作。政治处规格为副科级。

(三)纪律检查委员会(与监察室合署办公、挂警务督查大队牌子)

负责全局纪检、监察工作;负责党员干部和党组织违反党的纪律案件的受理、立案、调查处理和移送工作;按照《公安机关督查条例》,负责对全局警务活动和干警的警容风纪等进行监督检查。纪律检查委员会规格为副科级。

(四)法制大队

负责全局民警的业务学习;负责公安系统的法制建设;起草公安工作规范性文件;负责行政复议应诉工作;根据法律规定,负责全区劳动教养案件的受理、审核、报批及有关业务指导;并对公安执法情况进行监督检查。法制大队规格为副科级。

(五)控告申诉科

负责公安信访工作,处理查办上访信件和上级交办的信访案件,接待来人来访,了解公安信访动向,并有针对性的提出对策建议。

(六)110报警服务中心

接受公民的报警和救助,根据办公室制定的预案和原则下达处警指令。

(七)交通巡逻警察大队

依照交通管理法规,对道路交通网络进行科学规划;组织交通指挥,维护交通秩序;保障道路畅通和交通安全;负责队伍的教育培训和管理;依照《河南省人民警察巡察条例》和《郑州市人民警察巡察条例》,负责市区街道的巡逻执勤和受110报警服务台指令进行先期处置以及交通事故处置;负责紧急救助;预防和制止各种违法犯罪活动;维护大型群众性活动的秩序。制止和处置动乱、骚乱、非法集会、游行、示威活动,以及严重流氓滋扰、聚众哄抢国家财物、群众性械斗等严重危害社会治安的重大事件;处置劫持人质和飞机、持枪作案、爆炸行凶等严重暴力犯罪和恐怖事件,缉捕严重暴力犯罪分子;处置突发案(事)件。

(八)刑事案件侦查大队

掌握、分析全区刑事犯罪的特点和规律,组织协调打击阶段性刑事犯罪,侦查性大、疑难和跨区域的刑事犯罪案件;负责刑事案件的现场勘查和取证工作,收集刑事案件的情报信息、犯罪资料。

(九)经济案件侦查大队

掌握、分析经济犯罪情况,提出阶段性打击和防范措施;负责经济犯罪案件的侦查工作;对下级经侦部门经济犯罪案件侦查进行业务指导和监督;侦查同级行政职能部门在执法中发现需要公安机关侦查或自行发现需要追究刑事责任的各级经济犯罪案件;侦查各类涉外经济犯罪案件;指导、协调跨区作案及重大复杂案件;侦查上级领导交办的或需要自行侦查的各类经济犯罪案件;完成领导交办的其他工作任务。

(十)国内安全保卫大队

负责搜集各类情报信息,及时发现影响社会政治稳定的苗头和隐患;围绕重点人员、重点阵地开展防范控制工作;依法打击危害国家安全和社会政治稳定的有关案件;开展国内安全保卫的秘密力量建设;指导派出所开展国内安全保卫基础工作;开展经常性的基础调查,积累情况资料;做好上级交办的其它相关工作。

(十一)郑州市上街区公安局公共信息网络安全监察大队

开展互联网信息监控和处置,及时发现、处置网上反动有害信息和煽动破坏活动;依法加强信息网络安全监督管理,监督、检查互联网安全管理制度和安全保护技术后措施落实情况,维护信息网络安全秩序;防范和查处针对信息网络的违法犯罪和主要违法犯罪行为在信息网络中实施的其它违法犯罪,协助查处利用信息网络的违法犯罪;建设、管理和使用互联网侦控手段,依法对网上特定对象、特定目标和特定信息开展技术侦察;开展网上舆情控制工作,防止网上恶意炒作影响社会稳定;监督、检查、指导重要信息系统的信息安全等级保护工作。

(十二)治安管理大队

   负责场所特业、危险物品、实有人口、大型活动、内部安全、保安业务等治安管理工作,指导派出所开展相关工作;  牵头处置突发性、群体性事件;负责督促派出所办理治安(行政)案件和管辖的刑事案件;负责出入境管理工作;负责警卫工作;负责相关考核工作;做好领导交办工作。

(十三)行政执法警察大队

负责受理上街区行政执法局各类报警求助,配合开展行政执法管理工作。

(十四)出入境管理办公室

负责受理中国公民因私出国(境)、外国人入出境和停留居留等管理工作。

(十五)派出所

收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;管理辖区内的实有人口;管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件,调解治安纠纷;参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;接受群众报警、求助,为群众提供服务。

(十六)郑州市上街区道路交通管理服务中心

负责协助交巡警开展道路交通秩序管理工作,查纠违法行为,保障道路交通安全;协助交巡警大队开展事故处理工作;协助交巡警大队开展车驾管业务工作;协助交巡警大队开展治安巡逻防范工作,确保辖区治安形势稳定;协助交巡警大队开展交通安全警卫和紧急突发事件的处置等工作。

 二、机构设置:内设办公室、110报警服务中心、情报中心、政治处、科通科、纪律检查委员会、法制大队、控告申诉科、国内安全保卫大队、网络安全监察大队、治安管理大队、出入境管理办公室、道路交通管理服务中心、刑事案件侦查大队、经济案件侦查大队、行政执法警察大队、交通巡逻警察大队、济源路派出所、中心路派出所、新安路派出所、工业路派出所、峡窝镇派出所、矿山派出所等23个等部门。

人员情况:上街区公安局现有民警211人,职工93人,临时人员243人。

二、2016年部门预算说明

(一)基本支出预算说明

共安排基本支出33183090元,同比上年度增加8126953元,增加24.49%,其中:工资福利支出22913122元,同比上年增加6485761元,增加28.3%,日常公用支出6816651元,同比上年增加1159566,增加17%,对个人和家庭的补助支出3453317元,同比上年增加481626元,增加13.94%,增加的主要原因:2015年新增29名新警、退休5名民警、职工。

(二)项目支出预算说明

共安排项目支出8637189.53元。主要用于国保经费、大要案办案经费、交通信号灯、监控维护等业务支出,同比上年增加43%,主要增加原因:往年自由资金结转、新增29名新警需增加服装购置费、九盛专案组经费等支出。

三、2016年三公经费预算说明

2016年因公出国(境)费用未安排。

2016年公务接待费用安排45000元,2015年公务接待费我单位在公务灶接待,未单独开支,接待费记入伙食补助费中。

2016年公务用车费用安排2975000元。与上年相比增加32%,增加主要原因:新成立特巡警大队、7个专案组。

   

收支预算总表








单位:元



收      入

支           出  



项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数



一、财政预算拨款收入

41,365,730.00

一、基本支出

33,183,090.00

一般公共服务




       税收收入安排

41,365,730.00

        工资福利支出

22,913,122.00

  其中:人口和计划生育事务




       专项收入安排


        日常公用支出

6,816,651.00

外交




       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排


        对个人和家庭的补助

3,453,317.00

国防




       纳入预算的政府性基金收入安排


二、项目支出

8,637,189.53

公共安全

37,284,434.53



二、财政专户拨款收入


        行政事业类项目支出

8,637,189.5300

教育   




       财政专户管理的行政事业性收入安排


           其中:招待费


  其中:教育费附加支出




       财政专户管理的政府性基金收入安排


                会议费


科学技术 




       其他收入安排


                培训费


文化体育与传媒




三、事业单位经营收入


                差旅费

190,000.00

社会保障和就业 

1,635,405.00



四、其他自有资金

454,549.53

        基本建设类项目支出


  其中:残疾人就业保障金支出




五、上年结余结转


        科技三项经费支出


社会保险基金支出






        中小企业发展基金项目支出


医疗卫生

1,133,016.00





        其他项目支出


环境保护






三、事业单位经营支出


  其中:排污费支出






四、上缴上级支出


城乡社区事务






五、对附属单位补助支出


农林水事务








  其中:水资源费支出








交通运输








采掘电力信息等事务








粮油物资储备管理等事务








金融监管支出








地震灾后恢复重建支出








国债还本付息支出








其他支出

1,767,424.00











本  年  收  入  合  计

41,820,279.53

本  年  支  出  合  计

41,820,279.53

本年支出合计

41,820,279.53



 


 

2016年上街区公安局“三公经费”预算表




单位:元


项     目

“三公”经费预算数


共      计

3020000


1、因公出国(境)费用



2、公务接待费

30000


3、公务用车费

2975000


其中:(1)公务用车运行维护费

2975000


      (2)公务车购置







注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。










                                   支出预算总表

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


小计

工资福利支出

日常公用支出

对个人和家庭的补助

小计

行政事业类项目支出

基本建设类项目支出

科技三项费用支出

中小企业发展基金支出

其他项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14




合计

41,820,279.53

33,183,090.00

22,913,122.00

6,816,651.00

3,453,317.00

8,637,189.00

8,637,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




郑州市上街区公安局

41,820,279.53

33,183,090.00

22,913,122.00

6,816,651.00

3,453,317.00

8,637,189.00

8,637,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




  郑州市上街区公安局

41,820,279.53

33,183,090.00

22,913,122.00

6,816,651.00

3,453,317.00

8,637,189.00

8,637,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

      公共安全支出

37,284,434.53

28,647,245.00

21,780,106.00

6,816,651.00

50,488.00

8,637,189.00

8,637,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02

        公安

37,284,434.53

28,647,245.00

21,780,106.00

6,816,651.00

50,488.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 204

 02

01

行政运行

28,647,245.00

28,647,245.00

21,780,106.00

6,816,651.00

50,488.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 204

 02

02

一般行政管理事务

4,556,469.53





4,556,469.53

4,556,469.53








 204

 02

05

国内安全保卫

100,000.00





100,000.00

100,000.00








 204

 02

06

刑事侦查

600,000.00





600,000.00

600,000.00








 204

 02

11

禁毒管理

1,080,000.00





1,080,000.00

1,080,000.00








 204

 02

12

道路交通管理

946,720.00





946,720.00

946,720.00








 204

 02

17

拘留收教场所管理

614,000.00





614,000.00

614,000.00








 204

 02

99

其他公安支出

740,000.00





740,000.00

740,000.00








208

社会保障和就业支出

1,635,405.00

1,635,405.00



1,635,405.00











05

行政事业单位离退休

1,635,405.00

1,635,405.00



1,635,405.00










208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,635,405.00

1,635,405.00



1,635,405.00










210

医疗卫生与计划生育支出

1,133,016.00

1,133,016.00

1,133,016.00













05

医疗保障

1,133,016.00

1,133,016.00

1,133,016.00












210

05

01

行政单位医疗

1,133,016.00

1,133,016.00

1,133,016.00












221

住房保障支出

1,767,424.00

1,767,424.00



1,767,424.00











02

住房改革支出

1,767,424.00

1,767,424.00



1,767,424.00










221

02

01

住房公积金

1,767,424.00

1,767,424.00



1,767,424.00










   


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