索 引 号:005253779/2016-00145 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词:财政资金,预算,文化馆,2016 | |
文 号 | 成文日期:2016-02-11 | 发布日期:2016-02-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区文化馆2016年度部门预算公开说明
一、部门主要职责及预算单位构成
郑州市上街区文化馆成立于1958年8月,现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位,现隶属于区文化广播电视新闻出版局。 文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。
主要职责是:
(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
(二)文化宣传、文化活动组织及相关培训。
(三)举办文化交流,进行业务指导。
(四)负责民族民间文化艺术保护和整理。
二、2016年度部门预算说明
(一)基本支出预算说明:
共安排基本支出66.42万元,其中工资福利支出51.61万元;日常公用支出5.51万元;对个人和家庭补助支出9.31万元.
(二)项目支出预算说明:
共安排项目支出29.15万元。
主要用于群众文化支出:其中社区文化广场送文化下乡费用:10万元;义写春联费用:2万元;文化馆免费开放费用:10万元;群众文化活动费用:7万元;2011年结转工会经费:0.15万元。
三、2016三公经费预算说明
2016年因公出国(境)费用安排:0元,与上年相比无变化;2016年公务接待费用安排:0元,与上年相比减少0.08万元。主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2016年公务用车运行维护费0元,与上年相比减少2万元。主要原因:公务小轿车待报废以及贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。
上街区文化馆2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 954,177.00 | 一、基本支出 | 664,177.00 | 一般公共服务 | |
税收收入安排 | 954,177.00 | 工资福利支出 | 516,046.00 | 其中:人口和计划生育事务 | |
专项收入安排 | 日常公用支出 | 55,072.00 | 外交 | ||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 93,059.00 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 291,509.00 | 公共安全 | ||
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 291,509.0000 | 教育 | ||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中:招待费 | 其中:教育费附加支出 | |||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | 814,902.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 55,068.00 | ||
四、其他自有资金 | 1,509.00 | 基本建设类项目支出 | 其中:残疾人就业保障金支出 | ||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 50,833.00 | |||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||
三、事业单位经营支出 | 其中:排污费支出 | ||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
其中:水资源费支出 | |||||
交通运输 | |||||
采掘电力信息等事务 | |||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||
金融监管支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | 34,883.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 955,686.00 | 本 年 支 出 合 计 | 955,686.00 | 本年支出合计 | 955,686.00 |
上街区文化馆2016年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
郑州市上街区文化馆 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 814,902.00 | 523,393.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||||
01 | 文化 | 814,902.00 | 538,330.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 814,902.00 | 523,393.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 |
2016年上街区文化馆“三公经费”预算表
单位:万元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |