索 引 号:005253779/2016-00143 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词:财政资金,预算,文化市场综合执法大队,2016 | |
文 号 | 成文日期:2016-02-11 | 发布日期:2016-02-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区文化市场综合执法大队2016年部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
1、上街区文化市场综合执法大队成立于2010年5月,为正科级事业单位,经费实行全额预算管理,隶属于区文化广电新闻出版局。
2、主要职责:根据主管部门委托集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚;负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查;负责对全区“扫黄打非”有关工作任务的检查落实;负责对广播电视台(站)的设立、设施设置、播出活动进行监督检查,对其违法违规行为进行查处。
3、人员情况:核定执法大队事业编制28名,其中部门领导职数2名,现实有22人。
二、2016年部门预算说明
(一)基本支出预算说明
共安排基本支出1773095元,其中:工资福利支出1453992元,日常公用支出137931元,对个人和家庭的补助支出181172元。
(二)项目支出预算说明
共安排项目支出80000元。主要用于文化市场管理、扫黄打非、歌舞娱乐市场及网吧市场集中整治支出。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国(境)费用安排0元。与上年相比没有变化。
2016年公务接待费用安排0元。与上年相比没有变化。
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比没有变化。
上街区文化市场综合执法大队2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 一、基本支出 | 1,773,095.00 | 一般公共服务 | ||
税收收入安排 | 1,853,095.00 | 工资福利支出 | 1,453,992.00 | 其中:人口和计划生育事务 | |
专项收入安排 | 日常公用支出 | 137,931.00 | 外交 | ||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 181,172.00 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 80,000.00 | 公共安全 | ||
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 80,000.0000 | 教育 | ||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中:招待费 | 5,000.00 | 其中:教育费附加支出 | ||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | 1,534,972.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 71,760.00 | ||
四、其他自有资金 | 基本建设类项目支出 | 其中:残疾人就业保障金支出 | |||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 136,951.00 | |||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||
三、事业单位经营支出 | 其中:排污费支出 | ||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
其中:水资源费支出 | |||||
交通运输 | |||||
采掘电力信息等事务 | |||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||
金融监管支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | 109,412.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,853,095.00 | 本 年 支 出 合 计 | 本年支出合计 | 1,853,095.00 |
2016年支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,853,095.00 | 1,773,095.00 | 1,453,992.00 | 137,931.00 | 181,172.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 1,853,095.00 | 1,773,095.00 | 137,931.00 | 181,172.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||
郑州市上街区文化市场综合执法大队 | 1,853,095.00 | 1,773,095.00 | 1,453,992.00 | 137,931.00 | 181,172.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,534,972.00 | 1,454,972.00 | 1,317,041.00 | 137,931.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
01 | 文化 | 1,534,972.00 | 1,454,972.00 | 1,317,041.00 | 137,931.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,534,972.00 | 1,454,972.00 | 1,317,041.00 | 137,931.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,760.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 71,760.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | |||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 71,760.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136,951.00 | 136,951.00 | 136,951.00 | |||||||||||||
05 | 医疗保障 | 136,951.00 | 136,951.00 | 136,951.00 | |||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 136,951.00 | 136,951.00 | 136,951.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 109,412.00 | 109,412.00 | 109,412.00 | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 109,412.00 | 109,412.00 | 109,412.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109,412.00 | 109,412.00 | 109,412.00 |
2016年“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |