索 引 号:005303262/2016-00011 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:登封市工业和信息化委员会 | 关 键 词:预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-02-19 | 发布日期:2016-02-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市工信委概况
登封市工业和信息化委员会属正科级行政单位,财政全供,主管全市工业经济和信息化工作。现有在职人员69人,内设科室8个,行政编制18名,其中:主任1名,副主任3名;机关工勤人员事业编制2人。
主要职责:
(一)制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,协调推进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责相关信息安全管理工作。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。
(二)研究制定全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(三)制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策、建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,按照规定权限,负责行业准入及许可的相关工作,指导行业质量管理工作,推进工业、信息化对外合作与交流。
(四)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;组织全市工业企业扭亏增盈工作;负责全市工业企业减负工作。
(五)拟订全市重大工业项目布局规划。负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、郑州市政府规定权限审批、核准国家、省、郑州市及我市规划内和年度计划规模内固定资产投资和技术改造项目。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作;研究制定工业承接产业转移的政策和措施并组织实施。
(六)负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用,规范电力市场秩序,拟订电力经济运行综合调控目标;负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(七)推进全市工业和信息化体制改革和管理创新。提高行业综合素质和核心竞争力,推进企业管理干部知识更新和企业家队伍建设,组织工业企业信用体系建设,指导相关行业企业加强安全生产管理。
(八)负责组织推进全市产业集聚区建设。会同有关部门制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设,协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
(九)负责中小企业发展的宏观指导、协调和服务,规范企业行为。研究提出中小企业技术进步的政策,建立完善中小企业技术创新支撑体系;拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况;负责全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才智力引进工作。
(十)指导全市工业企业(不含煤矿)、信息化行业加强安全生产管理;负责工业、信息化行业安全生产宣传教育工作;组织工业和信息化行业新、改、扩建项目的安全设施设计审查和竣工验收;组织、参与行业事故应急救援工作;负责工业、信息化行业伤亡事故统计报告工作,组织、参与有关安全生产事故的调查处理,发布安全生产信息。
(十一)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等得规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,会同科技部门推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展,组织开展企业技术中心建设,组织实施名牌战略。
(十二)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新,推进重大技术装备国产化。
(十三)负责全市铝(粘)土矿产品的生产经营的管理工作。
(十四)负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接,协调紧急状态下企业重要物资的调运工作。
(十五)负责全市民用爆破器材生产和流通管理工作。
(十六)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(十七)负责法律、法规、规章规定的其他事项。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2016年度预算总收入9093783元,均为财政拨款收入。
三、支出预算说明
2016年支出预算9093783元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算3805088元,占41.84%。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算345895元,占3.8%。
(三)公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算520800元,占5.7%。
(四)项目支出预算情况说明
项目支出预算为4422000元,占48.62%。项目是:社会事业和经济发展项目
四、“三公”经费预算说明
因公车改革没有到位,无法准确测算2016年“三公”经费,因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。
在公用运转经费中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费10600元,公务用车运行维护费先安排50000元。