索 引 号:005271483/2016-00010 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区团委 | 关 键 词:编报说明 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-01 | 发布日期:2016-03-01 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一)部门机构设置及主要职责
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会,现为正科级单位,单位主要职责为不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。共青团组织的四项基本职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
(二)人员情况
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会,实有人员11人,其中在职11人(自收自支人员0人),离退休0人。
二、部门预算情况说明
(一)人员经费83.27万元。其中:领导干部手机话费补贴1.08万元,取暖补贴1.78万元。
(二)公用经费6.6万元。其中:保留车辆经费0万元、离退休人员公用支出0万元。
(三)常年性专款支出22.38万元。(列出2015年预算安排28.12万元)具体项目如下(列明细):
1、团事务工作经费15万元(2015年预算15万元)
2、改革性补贴7.38万元。
三、“三公”经费预算情况说明
我单位部门预算无“三公经费”预算。
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会2016年部门预算收支总表 | |||||
预算01表 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、财政拨款 | 1,122,545.0 | 一、一般公共服务支出 | 1,020,977.0 | 一、基本支出 | 1,122,545.0 |
二、国库管理的非税收入 | 0 | 二、外交支出 | 0.0 | 1、工资福利支出 | 748,713.0 |
专项收入 | 0.0 | 三、国防支出 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 289,800.0 |
行政事业性收费收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 84,032.0 |
国有资本经营收入 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 | ||
国有资源资产有偿使用收入 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 0.0 | 二、项目支出 | 0.0 |
政府性基金收入 | 0.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | 1、基本建设支出 | 0.0 |
三、财政专户管理的非税收入 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | 0.0 |
四、其他各项收入 | 0.0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35,316.0 | 3、专项业务支出 | 0.0 |
五、上级转移支付 | 0.0 | 十、节能环保支出 | 0.0 | 4、经济发展支出 | 0.0 |
十一、城乡社区支出 | 0.0 | 5、债务项目支出 | 0.0 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | 6、其他项目支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||||
十六、金融支出 | 0.0 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||||
十九、住房保障支出 | 66,252.0 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||||
二十一、预备费 | 0.0 | ||||
二十二、国债还本付息支出 | 0.0 | ||||
二十三、其他支出 | 0.0 | ||||
二十四、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 1,122,545.0 | 本年支出合计 | 1,122,545.0 | 本年支出合计 | 1,122,545.0 |
二七区2016年财政预算支出明细表 | ||||||
预算03表 | 单位:元 | |||||
功能科目(单位) | 财政预算支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,122,545.0 | 1,122,545.0 | 0.0 | |||
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会 | 1,122,545.0 | 1,122,545.0 | 0.0 | |||
中国共产主义青年团郑州市二七区委员会 | 1,122,545.0 | 1,122,545.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,020,977.0 | 1,020,977.0 | 0.0 | ||
29 | 群众团体事务 | 1,020,977.0 | 1,020,977.0 | 0.0 | ||
01 | 行政运行 | 381,230.0 | 381,230.0 | 0.0 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 381,230.0 | 381,230.0 | 0.0 |
50 | 事业运行 | 639,747.0 | 639,747.0 | 0.0 | ||
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 639,747.0 | 639,747.0 | 0.0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35,316.0 | 35,316.0 | 0.0 | ||
05 | 医疗保障 | 35,316.0 | 35,316.0 | 0.0 | ||
01 | 行政单位医疗 | 7,042.0 | 7,042.0 | 0.0 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7,042.0 | 7,042.0 | 0.0 |
02 | 事业单位医疗 | 28,274.0 | 28,274.0 | 0.0 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28,274.0 | 28,274.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 66,252.0 | 66,252.0 | 0.0 | ||
02 | 住房改革支出 | 66,252.0 | 66,252.0 | 0.0 | ||
01 | 住房公积金 | 66,252.0 | 66,252.0 | 0.0 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,252.0 | 66,252.0 | 0.0 |