索 引 号:687103216/2016-00005 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区工商联 | 关 键 词:预算 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-02 | 发布日期:2016-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七区工商业联合会
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置及主要职责
(1)、部门预算单位机构设置情况
郑州市二七区工商业联合会为一级预算单位,下无二级预算单位。
(2)、郑州市二七区工商业联合会主要职责:
1、参政议政,参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排工作;对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2、发挥自我教育优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍。
3、维护会员的合法权益,反应会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家的有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
5、开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。
6、按照国家的规定和有关政策,组织会员举办和参加各种国内外展销会、交易会,组织会员出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
7、为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调节经济纠纷。
8、增进与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
9、办好会员服务事业。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)人员情况
郑州市二七区工商业联合会,实有人员13人,其中行政在职1人,事业在职人员11人,离退休2人。
二、部门预算情况说明
本年度单位总预算为:122.92万元。其中:
(1)人员经费90.23万元。
(2)公用经费经费6.65万元。
(3)常年性专款支出26.04万元。
三、“三公”经费预算情况说明
我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支:其中:因公出国(境)费0万元,2015年此项为0万元;公务用车运行维护费0万元,2015年此项为0万元;公务接待费1万元,2015年预算为3.2万元,减少了2.2万元。
二七区工商联2016年财政预算收支总表 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 上级转移支付 | |||
小计 | 财政拨款 | 专项收入 | ||||||
一、一般公共预算 | 财政拨款 | 1229230 | 一、基本支出 | 1229230 | 1229230 | 1229230 | ||
专项收入 | 1、工资福利支出 | 758,938 | 758,938 | 758938 | ||||
行政事业性收费收入 | 2、商品服务支出 | 326,904 | 326,904 | 326904 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 143,388 | 143,388 | 143388 | ||||
其他一般公共预算收入 | 二、项目支出 | 0 | 0 | |||||
小计 | 1,229,230 | 1、基本建设支出 | 0 | 0 | ||||
二、政府性基金收入 | 2、事业发展专项支出 | 0 | 0 | |||||
三、财政专户管理的非税收入 | 3、专项业务支出 | 0 | 0 | |||||
四、其他收入 | 4、经济发展支出 | 0 | 0 | |||||
五、上级转移支付 | 5、债务项目支出 | 0 | 0 | |||||
6、其他项目支出 | 0 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 1229230 | 本年支出合计 | 1229230 | 0 |
二七区工商联2016年财政预算支出明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目(单位) | 财政预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,229,230 | 1,229,230 | |
郑州市二七区工商业联合会 | 1,229,230 | 1,229,230 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,066,955 | 1,066,955 | |||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1,066,955 | 1,066,955 | ||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 338,442 | 338,442 | |
201 | 28 | 50 | 事业运行 | 728,513 | 728,513 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60,088 | 60,088 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 60,088 | 60,088 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 60,088 | 60,088 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35,743 | 35,743 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 35,743 | 35,743 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3,382 | 3,382 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 32,361 | 32,361 | |
221 | 住房保障支出 | 66,444 | 66,444 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 66,444 | 66,444 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,444 | 66,444 |