索 引 号:750707291/2016-00014 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区残联 | 关 键 词:预算 | |
文 号 | 成文日期:2016-03-02 | 发布日期:2016-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理 残疾人事业。
二、 单位基本情况
本单位是全额拨款的正科级事业单位,内设办公室、康复教就部、行政服务科、残疾人综合服务中心四个科室。人员编制情况:现有在职人员18人,其中有正科级干部3人,副科级干部4人,科员11人。
三、2016年预算收支情况
收入总预算347.1195万元,其中:基本支出175.4955万元,项目支出171.6240万元。基本支出和项目支出主要用于人员工资、单位日常运转以及开展残疾人文体活动、残疾人就业培训、社区康复、“三无”残疾人生活救助、低保家庭重度残疾人“阳光家园”计划居家和机构托养服务、0-12岁贫困残疾儿童康复训练补贴、全国“助残日”及春节期间慰问贫困残疾人等方面。
四、 2016年部门“三公经费”预算安排情况
2016年部门三公经费预算0.9万元,其中:公务接待费0.9万元。
1、因公出国(境)经费:根据区委区政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年我单位没有安排因公出国(境)费,因公出国(境)费支出预算为0万元,与往年基本持平,无变化。
2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算0.9万元,主要用于接待省市及其他县(市、区)上级来客、非同城工作来客就餐等支出。与往年基本持平,无变化。
3、公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费为0万元,与往年基本持平,无变化。
二七区残疾人联合会
2016年3月2日