索 引 号:K24275194/2016-00128 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:管城回族区工业和信息化局 | 关 键 词:部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2016-04-28 | 发布日期:2016-04-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据管财〔2016〕16号《郑州市管城回族区财政局关于批复2016年部门预算的通知》精神,现将我单位2016年预算情况进行公示,并对相关情况进行说明。
一、部门基本情况
根据管发〔2015〕7号《关于区政府职能转变和机构改革的实施意见》的通知,成立管城回族区工业和信息化委员会。
二、主要职责
1、研究制定全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见,起草相关地方性法规、规章草案,拟定行业技术规范和标准并组织实施,按照规定权限,负责行业准入及许可的相关工作,指导行业质量管理工作,研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案,推进工业和信息化行业对外合作与交流,组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业工业应急管理、产业安全有关工作;负责全区工业企业减负工作。
4、研究拟订全区重大工业项目布局规划;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
5、组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造传统产业,组织实施国家和省市、区有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新,推进重大技术装备国产化。
6、指导推进全区先进制造业发展,做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业,培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业,改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业,着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
7、协调全区工业企业电力供应和使用,负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,推进企业家队伍建设。
9、负责组织推进全区产业集聚区建设,会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设,协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
10、负责中小企业的宏观指导,贯彻落实促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施,并监督检查执行情况。
11、统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,指导协调电子商务发展,推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
12、协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。
13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14、承办区政府交办的其他事项。
三、2016年预算情况
2016年度预算主要有以下几个方面:
工资福利支出:324.6万元;
基本工资:75.2万元;津贴补贴:147.3万元;其他津贴补贴:44.3万元;社会保障缴费:46.8万元;公务员补贴:11万元。
2、商品和服务支出:34万元;
办公费:11.5万元;差旅费:2万元;会议费:1.4万元;培训费:2万元;印刷费:2万元;其他公用经费:5万元;工会经费:4.5万元;福利费:5.6万元。
3、对个人和家庭的补助:84.9万元;
4、其他资本性支出:8万元;
5、其他支出:166.4万元;
总计:617.9万元;
四、汇总预算
1、工资福利支出:336.5万元;
2、商品和服务支出:55.2万元;
办公费:11.8万元;差旅费:2万元;会议费:1.4万元;维修(护)费:0.2万元;培训费:2.3万元;印刷费:2万元;其他公用经费:5万元;工会经费:4.7万元;福利费:5.8万元;运转经费:20万元;
3、对个人和家庭的补助:85.8万元;
4、其他资本性支出:8万元;
5、其他支出:166.4万元;
总计:651.9万元;
五、科目说明
1、工资福利支出即单位职工全年的基本工资、津、补贴、医疗保险等支出。
2、商品和服务支出是单位的正常公务支出,包括单位办公费、电话费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置费等支出。
3、对个人和家庭的补助是职工的交纳的住房公积金、养老统筹等费用。
六、“三公”经费预算支出情况
按照党中央、国务院及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年我单位预算没有安排公出国(境)费、公务用车购置和公务接待费方面的费用。
管城回族区工业和信息化委员会
2016年4月23日
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