荥阳市文广新局部门决算公开说明

索 引 号:005291337/2015-00023主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:荥阳市文化广播电视新闻出版局关 键 词:财政资金,部门财政预决算
文    号成文日期:2016-08-23发布日期:2016-08-23
体    裁生效日期废止日期
荥阳市文广新局部门决算公开说明

     一、单位概况
     荥阳市文化广播电视新闻出版局是政府工作职能部门,主管全市文化艺术、新闻出版、非物质文化遗产保护等工作。全局共有干部职工222人,在职173人,退休49人。其中:行政人员20人,事业全供111人,差额补贴40人,自收自支2人。内设职能科室5个:办公室、文化艺术科、文化市场科、产业发展科、新闻出版管理科。局属4个事业单位,其中副科级事业单位2个:荥阳市演艺中心(工资实行差额补贴)、荥阳市综合执法大队(事业全供,其中2名人员工资实行自收自支);股级事业单位2个(事业全供):荥阳市图书馆、文化馆。
     二、2014年部门决算情况说明
     2014年当年收入合计43130849.35元,其中:公共财政拨款收入28,728,949.35元,其中政府性基金15,000,000.00元;其他收入14,401,900.00元;上年结转5115090.21元 ,其中基本支出结转290,810.93元,项目支出结转结余4,824,279.28元。
       2014年当年总支出34783035.72元,其中:基本支出12239406.19元,包括人员经费6,833,145.39元,日常公用经费5,406,260.80元;项目支出22543629.53元,包括行政事业类项目22543629.53元;结转结余13462903.84元,其中基本支出结转10,193,234.09元,项目支出结转和结余3,269,669.75元。
   

项目    合计    

支出功能分类科目编码    科目名称    



类    款    项    栏次    1    

合计    12,239,406.19    

207    文化体育与传媒支出    11,531,386.39    

20701    文化    11,531,386.39    

2070101      行政运行    6,055,721.14    

2070103      机关服务    5,475,665.25    

210    医疗卫生与计划生育支出    235,765.80    

21005    医疗保障    235,765.80    

2100501      行政单位医疗    65,213.28    

2100502      事业单位医疗    170,552.52    

221    住房保障支出    472,254.00    

22102    住房改革支出    472,254.00    

2210201      住房公积金    472,254.00    


       

项目    合计    

支出功能分类科目编码    科目名称    



类    款    项    栏次    1    

合计    22,543,629.53    

207    文化体育与传媒支出    7,906,821.05    

20701    文化    4,673,984.50    

2070102      一般行政管理事务    39,600.00    

2070104      图书馆    114,026.72    

2070107      艺术表演团体    637,100.86    

2070108      文化活动    336,653.00    

2070109      群众文化    684,840.70    

2070111      文化创作与保护    140,269.00    

2070112      文化市场管理    33,000.00    

2070199      其他文化支出    2,688,494.22    

20799    其他文化体育与传媒支出    3,232,836.55    

2079999      其他文化体育与传媒支出    3,232,836.55    

212    城乡社区支出    14,636,808.48    

21208    国有土地使用权出让收入安排的支出    14,636,808.48    

2120803      城市建设支出    14,636,808.48    

       三、财政拨款“三公”经费决算情况说明

     (一)因公出国(境)经费
       2014年文广新局无因公出国(境)经费支出。
     (二)公务接待费
       2014年文广新局公务接待费支出54,985.00元,比上年同期减少19%,主要用于接待省市项目检查验收、周边地区文化单位观摩等产生的费用。
     (三)公务用车运行维护费
       2014年文广新局公车运行维护费支105,044.48元,比上年同期减少10%,主要用于全市范围内下乡指导调研文化站(院)及农家书屋等文化基地、组织农村文化活动、开展各种文化演出活动、组织文化执法检查、创建文明城市及文明单位等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费等支出。


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