索 引 号:758377530/2016-00019 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区总工会 | 关 键 词:财政,资金,财政资金,决算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-21 | 发布日期:2016-09-21 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及决算单位构成
上街区总工会成立于2002年6月,主要职责是:维护职工合法权益,开展群众性经济技术创新活动,加强对劳动模范的管理和评审上报,开展工会干部培训和再就业培训,帮扶困难职工,实施送温暖工程,组织职工开展各项文体活动等。
我单位属行政机关单位,财务隶属关系为一级单位,执行行政单位会计制度。在职人员10人,离退休人员4人,临时人员2人。
二、2015年部门决算说明
(一)基本支出决算说明
共安排基本支出1053262.56元,其中:工资福利支出663688.80元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;商品和服务支出112080元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、工会经费;对个人和家庭的补助支出277493.76元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)项目支出决算说明
共安排项目支出175000元。主要用于困难职工帮扶、送温暖工程、职工文体活动、劳动技术竞赛等业务支出。
三、2015年三公经费决算说明
2015年因公出国(境)费用安排0元。相比上年无增减变动。
2015年公务接待费用安排0元。相比上年无增减变动。
2015年公务用车费用安排5000元。相比上年减少1000元。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。
四、预算执行情况:
(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)。年初预算为87.01万元,支出决算为94.26万元,完成年初预算的108.33%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加了预增发工资。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为5.54万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的96.93%。
(三)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休支出(款)。年初预算为15.12万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因:增加了预增发工资。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为7.61万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的50.06%。决算数小于预算数的主要原因:预算中计提了住院基金。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
总工会2015 年机关运行经费支出11.21万元.
(二)政府采购支出情况。
总工会2015 年政府采购支出总额0万元,相比上年无增减变动。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,总工会没有公务用车;没有价值 200万元以上大型设备。固定资产3.5万元。
六、名词解释:
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 122.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 94.26 | 94.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 122.83 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 94.26 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 94.26 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012905 | 工会疗养休养 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 122.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 94.26 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 19.38 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 122.83 | 本年支出合计 | 52 | 122.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 122.83 | 总计 | 56 | 122.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | ||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 105.33 | 94.12 | 11.21 | |
301 | 工资福利支出 | 66.37 | 66.37 | |
30101 | 基本工资 | 16.15 | 16.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.62 | 41.62 | |
30103 | 奖金 | 3.38 | 3.38 | |
30104 | 社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.21 | 11.21 | |
30201 | 办公费 | 3.41 | 3.41 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.19 | 0.19 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.81 | 1.81 | |
30208 | 取暖费 | 1.55 | 1.55 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.04 | 0.04 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 0.06 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.84 | |
30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 | 2.31 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.75 | 27.75 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 19.38 | 19.38 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 3.00 | 3.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 122.83 | 105.33 | 17.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 94.26 | 76.76 | 17.50 | ||
20129 | 群众团体事务 | 94.26 | 76.76 | 17.50 | ||
2012901 | 行政运行 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
2012905 | 工会疗养休养 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
支出决算总表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 122.83 | 105.33 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 94.26 | 76.76 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 94.26 | 76.76 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012905 | 工会疗养休养 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2015年上街区总工会“三公经费”决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | “三公”经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 计 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务车购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||