上街区总工会2015年收入支出决算总表

索 引 号:758377530/2016-00011主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:上街区总工会关 键 词:财政,财政资金,收入,支出,决算,部门预算,部门决算
文    号成文日期:2016-09-21发布日期:2016-09-21
体    裁生效日期废止日期
上街区总工会2015年收入支出决算总表











财政拨款收入支出决算总表













编制单位:河南省郑州市上街区总工会









2015年













金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

2

3

栏    次


4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏    次


13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

1152834

1275916.6

1228262.56

一、一般公共服务支出

31

870132

870132

0

960033

960033

0

942634.2

942634.2

0

一、基本支出

54

927834

927834

0

1050916.6

1050916.6

0

1053262.56

1053262.56

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

0

0

二、外交支出

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    人员经费

55

851294

851294

0

974376.6

974376.6

0

941182.56

941182.56

0


3




三、国防支出

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    日常公用经费

56

76540

76540

0

76540

76540

0

112080

112080

0


4




四、公共安全支出

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二、项目支出

57

225000

225000

0

225000

225000

0

175000

175000

0


5




五、教育支出

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    基本建设类项目

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6




六、科学技术支出

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    行政事业类项目

59

225000

225000

0

225000

225000

0

175000

175000

0


7




七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60











8




八、社会保障和就业支出

38

151200

151200

0

184381.6

184381.6

0

193840.8

193840.8

0


61











9




九、医疗卫生与计划生育支出

39

76062

76062

0

76062

76062

0

38134.6

38134.6

0


62











10




十、节能环保支出

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0


63











11




十一、城乡社区支出

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支出经济分类

64


12




十二、农林水支出

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    工资福利支出

65

663688.8

663688.8

0


13




十三、交通运输支出

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    商品和服务支出

66

247080

247080

0


14




十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    对个人和家庭的补助

67

317493.76

317493.76

0


15




十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    对企事业单位的补贴

68

0

0

0


16




十六、金融支出

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    债务利息支出

69

0

0

0


17




十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    基本建设支出

70

0

0

0


18




十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    其他资本性支出

71

0

0

0


19




十九、住房保障支出

49

55440

55440

0

55440

55440

0

53652.96

53652.96

0

    其他支出

72

0

0

0


20




二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0


73











21




二十一、其他支出

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0


74











22




二十二、债务还本支出

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0


75











23




二十三、债务付息支出

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0


76










本年收入合计

24

1152834

1275916.6

1228262.56

本年支出合计

77

1152834

1152834

0

1275916.6

1275916.6

0

1228262.56

1228262.56

0

本年支出合计

77

1152834

1152834

0

1275916.6

1275916.6

0

1228262.56

1228262.56

0


25





78











78










年初财政拨款结转和结余

26

0

0

0

年末财政拨款结转和结余

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

年末财政拨款结转和结余

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

27

0

0

0

    基本支出结转

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    基本支出结转

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

0

0

    项目支出结转和结余

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    项目支出结转和结余

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0


29





82











82










总计

30

1152834

1275916.6

1228262.56

总计

83

1152834

1152834

0

1275916.6

1275916.6

0

1228262.56

1228262.56

0

支出总计

83

1152834

1152834

0

1275916.6

1275916.6

0

1228262.56

1228262.56

0

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。























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