| 索 引 号:005253779/2016-00174 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词:财政资金,部门决算,上街区文化广电新闻出版局 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-09-21 | 发布日期:2016-09-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区文化广电新闻出版局2015年决算公开情况说明
一、部门主要职责及单位构成
(一)主要职能:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。
2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。
3、负责全区文化市场综合执法活动;组织协调查处非法活动和非法出版物;承担全区“打黄打非”工作。
4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。
5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设
6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。
7、规划、指导文化艺术、广播电视、新闻出版重点设施建设。
8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。
9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
上街区文化广电新闻出版局为正科级行政单位,经费实行全额预算管理,下辖有区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队事业二级单位6个,其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。
二、上街区文化广电新闻出版局2015年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计616.31万元,支出总计616.31万元,与2014年相比,收、支减少26.30%。主要原因:文物相关费用支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计616.31万元,其中:财政拨款收入608.82万元,占98.78%;其他收入7.49万元,占1.22%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计612.31万元,其中:基本支出441.72万元,占72.14%;项目支出170.59万元,占27.86%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算608.82万元。2014 年政拨款收支总决算803.8万元,相比减少24.26%。主要原因:全年文物相关费用减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.61万元,支出决算为441.72万元,完成年初预算的123.87%。主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为429.73万元,支出决算为434.4万元,完成年初预算的101%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加了预增发工资。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为17.36万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的88.59%。未完成预算数的主要原因:人员减少及预算数预估偏大。
3、社会保障和就业。年初预算为38.27万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的123.96%。决算数大于预算数的主要原因:原事业单位影剧院改制增加相关费用。
4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为23.22万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的46.47%。决算数小于预算数的主要原因:预算中计提了住院基金。
5、城乡社区事务支出,为政府性基金拨款支出。年初预算为150万元,支出决算为100.16万元,完成年初预算的66.77%。未完成预算数的主要原因:该项资金为文物钻探支出,只能根据上年数预估,存在偏差。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.38万元,完成预算的38%,主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年上浮29%,主要原因:全年文物、文化检查接待较上年增加。具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费 0万元。
3、公务接待费0.38万元,完成预算的38%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出, 全年接待6批次,累计人数 30余次人。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元,支出决算为100.16万元,完成预算的66.77%。未完成预算数的主要原因:此项费用为文物钻探费,根据上年支出预估数,今年支出较上年下降。
(八)其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况。2015年政府采购总额180.34万元,其中:政府采购货物27.34万元,政府采购服务53万元,政府采购工程100万。
2、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,共有国有资产797.66万元。一是房屋4340.43平方,价值425.55万元;二是家具用具装具类数量372.11万。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,088,246.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 74,886.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 4,378,898.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 474,379.74 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 114,441.81 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,001,576.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 153,836.88 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,163,132.43 | 本年支出合计 | 52 | 6,123,132.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 40,000.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 6,163,132.43 | 总计 | 56 | 6,163,132.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,086,670.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,001,576.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 4,344,012.00 | 4,344,012.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,088,246.43 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,163,132.43 | 6,088,246.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,886.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,418,898.00 | 4,344,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,886.00 | ||
| 20701 | 文化 | 657,609.68 | 657,609.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6,639.00 | 6,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 23,999.06 | 23,999.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 596,171.62 | 596,171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 582,355.53 | 547,469.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,886.00 | ||
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 64,860.00 | 29,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,886.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 517,495.53 | 517,495.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 3,111,732.79 | 3,071,732.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 1,233,862.36 | 1,233,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 299,987.68 | 299,987.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 607,187.75 | 607,187.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 930,695.00 | 930,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 453,445.92 | 453,445.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,933.82 | 20,933.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 47,080.02 | 47,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 67,361.79 | 67,361.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ####### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799.00 | ||||||
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,417,201.84 | 3,932,748.84 | 484,453.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,861,472.20 | 2,861,472.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 604,412.50 | 604,412.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,303,808.00 | 1,303,808.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 487,204.70 | 487,204.70 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 232,791.80 | 232,791.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233,255.20 | 233,255.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 478,865.00 | 478,865.00 | |
| 30201 | 办公费 | 100,901.40 | 100,901.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 1,496.00 | 1,496.00 | |
| 30205 | 水费 | 10,327.00 | 10,327.00 | |
| 30206 | 电费 | 153,344.10 | 153,344.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 17,860.00 | 17,860.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 58,184.00 | 58,184.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 4,098.50 | 4,098.50 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 20,910.00 | 20,910.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 15,480.00 | 15,480.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5,690.00 | 5,690.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2,758.00 | 2,758.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 4,796.00 | 4,796.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 28,911.00 | 28,911.00 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54,109.00 | 54,109.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,071,276.64 | 1,071,276.64 | |
| 30301 | 离休费 | 79,377.82 | 79,377.82 | |
| 30302 | 退休费 | 395,001.92 | 395,001.92 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 332,818.02 | 332,818.02 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 5,620.00 | 5,620.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 258,458.88 | 258,458.88 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 5,588.00 | 5,588.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5,588.00 | 5,588.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,086,670.43 | 4,417,201.84 | 669,468.59 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,344,012.00 | 3,674,543.41 | 669,468.59 | ||
| 20701 | 文化 | 657,609.68 | 602,810.62 | 54,799.06 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6,639.00 | 6,639.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 23,999.06 | 0.00 | 23,999.06 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 596,171.62 | 596,171.62 | 0.00 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | ||
| 20702 | 文物 | 547,469.53 | 0.00 | 547,469.53 | ||
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 29,974.00 | 0.00 | 29,974.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 517,495.53 | 0.00 | 517,495.53 | ||
| 20704 | 广播影视 | 3,071,732.79 | 3,071,732.79 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 1,233,862.36 | 1,233,862.36 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 299,987.68 | 299,987.68 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 607,187.75 | 607,187.75 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 930,695.00 | 930,695.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 453,445.92 | 453,445.92 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,933.82 | 20,933.82 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 47,080.02 | 47,080.02 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 67,361.79 | 67,361.79 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,001,576.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
| 支出决算总表 | |||||||||
| 编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,123,132.43 | 4,417,201.84 | 1,705,930.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,378,898.00 | 3,674,543.41 | 704,354.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 657,609.68 | 602,810.62 | 54,799.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 6,639.00 | 6,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 23,999.06 | 0.00 | 23,999.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 596,171.62 | 596,171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 582,355.53 | 0.00 | 582,355.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 64,860.00 | 0.00 | 64,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 517,495.53 | 0.00 | 517,495.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 3,071,732.79 | 3,071,732.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 1,233,862.36 | 1,233,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 299,987.68 | 299,987.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 607,187.75 | 607,187.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 930,695.00 | 930,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 474,379.74 | 474,379.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 453,445.92 | 453,445.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20,933.82 | 20,933.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 114,441.81 | 114,441.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 47,080.02 | 47,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 67,361.79 | 67,361.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,001,576.00 | 0.00 | 1,001,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 153,836.88 | 153,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

