索 引 号:005283214/2016-00089 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词:综合,财政,决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-21 | 发布日期:2016-09-21 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区建筑工程质量监督站成立于1990年2月,主要职责是:依据国家及地方的有关法律、法规受主管部门的委托,对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产和质量行为实施监督;对工程竣工验收进行监督;受理全区在建建筑工程质量投诉并负责投诉处理工作;负责工程质量监督管理的工作;参与质量事故的处理。
机构设置:根据上述职责和机构编制现状,区建筑工程质量监督站不设内部机构。
人员情况:核定上街区建筑工程质量监督站事业编制12人。经费形式为经费自理。
二、2015年预算执行情况
2015年预算安排总计105.39万元,年底决算为111.53万元.其中:
社会保障和就业年初预算安排5.49万元,年底决算为7.33万元
医疗卫生预算6.33万元,年底决算为4.15万元
城乡社区预算事务88.33万元,年底决算为94.8万元
住房改革预算支出5.24万元,年底决算为5.24万元
三、机关运行经费支出情况。
质检站2015 年机关运行经费支出 8.70万元,2014 年机关运行经费支出 9.14万元比 2014年减少 -4.8 %,主要原因:压缩公用支出。
四、政府采购支出情况。
质检站2015 年政府采购支出总额0 万元,
五、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,质检站共有车辆 0 辆,
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
质检站2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0 万元。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费 0 万元。
(三)公务接待费 0 万元。
名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般城乡社区管理事务:是指质检站用于保障机构正常运行、开展工程建设管理业务等活动的支出。
九、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:公开样表(八张)
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,115,250.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,115,250.80 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,115,250.80 | 1,115,250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 926,308.70 | 926,308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,115,250.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 73,324.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 41,529.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 948,008.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 52,388.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,115,250.80 | 本年支出合计 | 52 | 1,115,250.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,115,250.80 | 总计 | 56 | 1,115,250.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,115,250.80 | 905,219.36 | 210,031.44 | |
301 | 工资福利支出 | 779,506.42 | 779,506.42 | |
30101 | 基本工资 | 187,148.60 | 187,148.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 340,289.97 | 340,289.97 | |
30103 | 奖金 | 36,381.00 | 36,381.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 145,750.88 | 145,750.88 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 69,935.97 | 69,935.97 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 210,031.44 | 210,031.44 | |
30201 | 办公费 | 45,559.00 | 45,559.00 | |
30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 241.00 | 241.00 | |
30206 | 电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 21,700.00 | 21,700.00 | |
30209 | 物业管理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 8,731.44 | 8,731.44 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 125,712.94 | 125,712.94 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 73,324.30 | 73,324.30 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 52,388.64 | 52,388.64 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,115,250.80 | 1,115,250.80 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 926,308.70 | 926,308.70 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
支出决算总表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,115,250.80 | 1,115,250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 73,324.30 | 73,324.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 41,529.16 | 41,529.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 948,008.70 | 948,008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 926,308.70 | 926,308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52,388.64 | 52,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |