上街区质监站2015年度部门决算情况说明

索 引 号:005283214/2016-00089主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:上街区住房和城乡规划建设局关 键 词:综合,财政,决算
文    号成文日期:2016-09-21发布日期:2016-09-21
体    裁生效日期废止日期
上街区质监站2015年度部门决算情况说明


一、部门主要职责及预算单位构成

上街区建筑工程质量监督站成立于1990年2月,主要职责是:依据国家及地方的有关法律、法规受主管部门的委托,对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产和质量行为实施监督;对工程竣工验收进行监督;受理全区在建建筑工程质量投诉并负责投诉处理工作;负责工程质量监督管理的工作;参与质量事故的处理。

机构设置:根据上述职责和机构编制现状,区建筑工程质量监督站不设内部机构。

人员情况:核定上街区建筑工程质量监督站事业编制12人。经费形式为经费自理。

二、2015年预算执行情况

2015年预算安排总计105.39万元,年底决算为111.53万元.其中:

社会保障和就业年初预算安排5.49万元,年底决算为7.33万元

医疗卫生预算6.33万元,年底决算为4.15万元

城乡社区预算事务88.33万元,年底决算为94.8万元

住房改革预算支出5.24万元,年底决算为5.24万元

三、机关运行经费支出情况。

质检站2015 年机关运行经费支出 8.70万元,2014 年机关运行经费支出 9.14万元比 2014年减少 -4.8 %,主要原因:压缩公用支出。

四、政府采购支出情况。

质检站2015 年政府采购支出总额0 万元,

五、国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,质检站共有车辆 0 辆,

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

质检站2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0 万元。

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费 0 万元。

  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般城乡社区管理事务:是指质检站用于保障机构正常运行、开展工程建设管理业务等活动的支出。

九、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:公开样表(八张)

 




财政拨款收入支出决算总表



编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年


金额单位:元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,115,250.80一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3773,324.3073,324.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3841,529.1641,529.160.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出40948,008.70948,008.700.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4852,388.6452,388.640.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,115,250.80本年支出合计53


年初财政拨款结转和结余25
年末结转和结余54


一、一般公共预算财政拨款26

55


二、政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29
合计58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表




编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站
2015年



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,115,250.801,115,250.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出73,324.3073,324.300.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休73,324.3073,324.300.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休73,324.3073,324.300.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出41,529.1641,529.160.000.000.000.000.00
21005医疗保障41,529.1641,529.160.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗41,529.1641,529.160.000.000.000.000.00
212城乡社区支出948,008.70948,008.700.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务948,008.70948,008.700.000.000.000.000.00
2120101  行政运行21,700.0021,700.000.000.000.000.000.00
2120106  工程建设管理926,308.70926,308.700.000.000.000.000.00
221住房保障支出52,388.6452,388.640.000.000.000.000.00
22102住房改革支出52,388.6452,388.640.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金52,388.6452,388.640.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


收入支出决算总表


编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年

金额单位:元
收入支出

项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,115,250.80一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3673,324.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出3741,529.16

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出39948,008.70

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4752,388.64

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,115,250.80本年支出合计521,115,250.80
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余260.00     年末结转和结余540.00

27

55
总计281,115,250.80总计561,115,250.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表





编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站

2015年




金额单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年
金额单位:元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,115,250.80905,219.36210,031.44
301工资福利支出779,506.42779,506.42
30101基本工资187,148.60187,148.60
30102津贴补贴340,289.97340,289.97
30103奖金36,381.0036,381.00
30104社会保障缴费145,750.88145,750.88
30105伙食费


30106伙食补助费0.000.00
30107绩效工资69,935.9769,935.97
30199其他工资福利支出0.000.00
302商品和服务支出210,031.44
210,031.44
30201办公费45,559.00
45,559.00
30202印刷费10,000.00
10,000.00
30203咨询费0.00
0.00
30204手续费0.00
0.00
30205水费241.00
241.00
30206电费40,000.00
40,000.00
30207邮电费16,000.00
16,000.00
30208取暖费21,700.00
21,700.00
30209物业管理费1,000.00
1,000.00
30211差旅费0.00
0.00
30212因公出国(境)费用0.00
0.00
30213维修(护)费5,800.00
5,800.00
30214租赁费0.00
0.00
30215会议费0.00
0.00
30216培训费5,000.00
5,000.00
30217公务接待费0.00
0.00
30218专用材料费0.00
0.00
30224被装购置费0.00
0.00
30225专用燃料费0.00
0.00
30226劳务费31,000.00
31,000.00
30227委托业务费25,000.00
25,000.00
30228工会经费8,731.44
8,731.44
30229福利费0.00
0.00
30231公务用车运行维护费0.00
0.00
30239其他交通费用0.00
0.00
30240税金及附加费用0.00
0.00
30299其他商品和服务支出0.00
0.00
303对个人和家庭的补助125,712.94125,712.94
30301离休费0.000.00
30302退休费73,324.3073,324.30
30303退职(役)费0.000.00
30304抚恤金0.000.00
30305生活补助0.000.00
30306救济费0.000.00
30307医疗费0.000.00
30308助学金0.000.00
30309奖励金0.000.00
30310生产补贴0.000.00
30311住房公积金52,388.6452,388.64
30312提租补贴0.000.00
30313购房补贴0.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.000.00
309基本建设支出


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出0.00
0.00
31001房屋建筑物购建0.00
0.00
31002办公设备购置0.00
0.00
31003专用设备购置0.00
0.00
31005基础设施建设0.00
0.00
31006大型修缮0.00
0.00
31007信息网络及软件购置更新0.00
0.00
31008物资储备0.00
0.00
31009土地补偿0.00
0.00
31010安置补助0.00
0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00
0.00
31012拆迁补偿0.00
0.00
31013公务用车购置0.00
0.00
31019其他交通工具购置0.00
0.00
31020产权参股


31099其他资本性支出0.00
0.00
304对企事业单位的补贴0.00
0.00
30401企业政策性补贴0.00
0.00
30402事业单位补贴0.00
0.00
30403财政贴息0.00
0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.00
0.00
307债务利息支出0.00
0.00
30701国内债务付息0.00
0.00
30707国外债务付息0.00
0.00
399其他支出0.00
0.00
39906赠与0.00
0.00
39907贷款转贷


39999其他支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,115,250.801,115,250.800.00
208社会保障和就业支出73,324.3073,324.300.00
20805行政事业单位离退休73,324.3073,324.300.00
2080502  事业单位离退休73,324.3073,324.300.00
210医疗卫生与计划生育支出41,529.1641,529.160.00
21005医疗保障41,529.1641,529.160.00
2100502  事业单位医疗41,529.1641,529.160.00
212城乡社区支出948,008.70948,008.700.00
21201城乡社区管理事务948,008.70948,008.700.00
2120101  行政运行21,700.0021,700.000.00
2120106  工程建设管理926,308.70926,308.700.00
221住房保障支出52,388.6452,388.640.00
22102住房改革支出52,388.6452,388.640.00
2210201  住房公积金52,388.6452,388.640.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。















支出决算总表




编制单位:河南省郑州市上街区建筑工程质量监督站2015年



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,115,250.801,115,250.800.000.000.000.00
208社会保障和就业支出73,324.3073,324.300.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休73,324.3073,324.300.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休73,324.3073,324.300.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出41,529.1641,529.160.000.000.000.00
21005医疗保障41,529.1641,529.160.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗41,529.1641,529.160.000.000.000.00
212城乡社区支出948,008.70948,008.700.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务948,008.70948,008.700.000.000.000.00
2120101  行政运行21,700.0021,700.000.000.000.000.00
2120106  工程建设管理926,308.70926,308.700.000.000.000.00
221住房保障支出52,388.6452,388.640.000.000.000.00
22102住房改革支出52,388.6452,388.640.000.000.000.00
2210201  住房公积金52,388.6452,388.640.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


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