| 索 引 号:744051265/2016-00067 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:上街区行政服务中心 | 关 键 词:财政资金,收入,支出,预算,部门预算,2016年 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-09-22 | 发布日期:2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区行政服务中心成立于2002年9月,主要职责是:为社会公众提供功能完善,设备齐备,高效、便捷、规范、廉政的“一站式”行政服务。负责对进驻中心大厅的窗口单位进行协调、监督、服务的管理工作。
内设科室:办公室、网络技术服务科、效能督查科、代办服务科、并联审批科。
人员情况:领导职数两正两副,科员在职5人。
二、2016年部门预算说明
(一)基本支出预算说明
共安排基本支出846416元,其中:工资福利支出686056元,日常公用支出79708元,对个人和家庭的补助支出50652元。
(二)项目支出预算说明
共安排项目支出493500元。主要用于五单一网、行政审批、行政效能、办公机具维修等业务支出。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国(境)费用安排0元。
2016年公务接待费用安排1000元。与上年相比减少200元。
2016年公务用车费用安排0元。
因公务招待费缩减,本年度三公经费预算低于上年。
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