郑州市林业局决算公开有关问题的说明
一、单位基本情况
郑州市林业局是市政府组成部门,正县级单位,局属行政单位有两个:局机关、郑州市森林公安局。全体事业单位8个:郑州市林业工作总站、郑州市黄河湿地自然保护区管理中心、郑州市绿化委员会办公室、郑州市人民政府护林防火指挥部办公室、郑州市退耕还林办公室、郑州市西黄流木材检查站、郑州市林业产业发展中心,郑州绿博园管理中心。差供事业单位1个:郑州市苗木场(未纳入部门预算管理)。除苗木场外,局机关和其他所有二级单位全部为财政统发工资。人员情况如下:
(一)编制人数
局系统编制260人,其中:局机关编制43人,林产业发展中心编制22人,绿化办编制14人,林业工作总站编制27人,市防火办编制5人,市西黄刘木材检查站12人,退耕办编制5人;市森林公安局编制40人,郑州黄河湿地自然保护区编制22人,绿博园管理中心编制20人,苗木场50人。
(二)实有人数。
局系统实有在职人数263人,其中:局机关实有在职43人,林业产业发展中心实有在职21人,木材检查站实有在职12人,林业工作总站实有在职27人,防火办实有在职5人,退耕办实有在职6人,绿化办实有在职15人,森林公安局实有在职40人,黄河湿地自然保护区管理中心实有在职23人,绿博园实有在职21人,苗木场实有在职50人。
二、主要职能
(一)贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策;研究起草全市林业工作地方性法规并监督实施;拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略;制定林业工作规划,计划。
(二)负责全市林业调查工作;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估,并发布相关信息;负责全市林业生态文化建设工作。
(三)组织、协调和监督全市造林绿化工作。负责制定全市造林绿化计划,拟订相关地方标准和规程并监督实施;负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作,监督沙化土地的合理利用;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;指导全市基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作;组织、监督和指导全市全民义务植树工作;负责退耕还林、造林绿化工作;负责林业应对气候变化的相关工作;承担郑州市绿化委员会的具体工作。
(四)负责全市森林资源(含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林)的管理工作;组织实施天然林保护工程建设项目;组织编制森林采伐限额,经市政府批准后监督执行;负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作;负责林地、林权管理,依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作,承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;负责全市林地调查、定级、评估工作。
(五)负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场的建设和管理;负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;负责管理野生动植物进出口;负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作;负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织、协调有关国际公约的履约工作。
(六)负责全市各类公益林、商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、竹林)、特种用途林和风景林的培育。
(七)编制全市林业发展中、长期规划和全市林业及其生态建设的年度计划,拟订林业产业政策和实施规则,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置;负责开发利用林地、湿地;负责部门预算及林业资金的管理工作;负责管理国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模方向,审核重点林业建设项目,提出市级财政资金安排意见或建议;检查监督全市林业基金征收管理工作;负责全市林业统计工作。
(八)负责全市林业改革工作,维护农民经营林业合法权益。拟订我市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施;拟订我市农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导国有林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理。
(九)负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划、有关地方标准和规定并组织实施;负责全市湿地保护区、湿地公园的管理工作;组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。
(十)组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。掌握全市森林火情,发布森林火险和火灾信息;组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作;负责市政府森林防火指挥部的具体工作;负责林业行政执法工作;组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。
(十一)负责全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍;负责全市林业重大违法案件的查处。
(十二)负责全市林业产业管理工作。负责全市林产品质量监督及全市木材行业管理工作;指导和管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。
(十三)负责全市林业外事和外资工作;负责全市行业开放带动战略工作。
(十四)组织、指导全市林业科技推广、宣传、教育工作;负责全市林业队伍建设。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
三、2015年决算数据
(一)收入支出决算总体情况
根据市财政局批复的决算,2015年度我单位上年结转和结余89.51万元,收入91787.18万元。
2015年度支出91772.3万元,收支结余104.39万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共服务类财政拨款支出年初结转和结余74.51万元,本年收入为88476.78万元,本年支出88462.53,年末结转和结余88.77万元。具体情况如下:
1、社会保障就业支出为240.12万元,主要用于离退休人员工资及公用经费。
2、医疗卫生支出为75.92万元,主要用于行政单位和事业单位医疗支出,
3、农林水支出为88146.49万元,主要用于行政运行、事业单位运转支出、林业专项和基本建设支出。
(三)“三公”经费决算说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国境费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2015年度,我局“三公”经费财政拨款支出决算数为22.6万元,比2014年降低20%,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置 及运行维护费支出22.4万元,比2014年降低16%,其中:运行维护费22.4万元。
3、公务接待决算0.2万元。
(四)关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出547.55万元,比2014年增加173.45万元,主要原因是2014年部门预算中项目支出安排林业事业机构188.6万元,2015年编制预算时编入运行经费,实际支出时按运行经费列支。
(五)关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额1751.2万元,其中:政府采购货物支出113.5万元,政府采购工程支出1637.7万元。
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 88,476.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 240.12 | 240.12 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 42 | 37,429.02 | 37,429.02 | 0.00 | |
| 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 0 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 49 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | |
| 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 50,595.53 | 50,595.53 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 88,476.78 | 本年支出合计 | 77 | 88,462.53 | 88,462.53 | 0.00 |
| 25 | 0 | 78 | 0 | 0 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 74.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 88.77 | 88.77 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 74.51 | 基本支出结转 | 80 | 47.24 | 47.24 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 41.52 | 41.52 | 0.00 |
| 29 | 0 | 82 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 30 | 88,551.29 | 总计 | 83 | 88,551.29 | 88,551.29 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
| 收 入 决 算 表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 91,787.18 | 88,476.78 | 0.00 | 681.69 | 0.00 | 0.00 | 2,628.72 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.20 | 240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.15 | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 162.22 | 162.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40,753.60 | 37,443.20 | 0.00 | 681.69 | 0.00 | 0.00 | 2,628.72 | ||
| 21302 | 林业 | 40,753.60 | 37,443.20 | 0.00 | 681.69 | 0.00 | 0.00 | 2,628.72 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 1,178.48 | 1,151.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,296.29 | 1,296.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 717.76 | 337.93 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 134.82 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 684.84 | 351.62 | 0.00 | 333.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,511.19 | 1,446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 68.16 | 36.08 | 0.00 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 75.61 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130212 | 湿地保护 | 311.85 | 311.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 16,063.23 | 16,063.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 13,602.06 | 13,602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 143.76 | 72.37 | 0.00 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 470.94 | 462.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 4,387.58 | 1,992.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.86 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 231 | 债务还本支出 | 50,595.53 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23102 | 地方政府债务还本支出 | 50,595.53 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2310201 | 一般债务还本支出 | 50,595.53 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 支 出 决 算 总 表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 88,476.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.08 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 681.69 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 4.41 |
| 六、其他收入 | 7 | 2,628.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 240.12 | |
| 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 75.92 | |
| 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 40 | 40,738.79 | |
| 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |
| 16 | 0 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |
| 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 47 | 117.44 | |
| 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |
| 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 50,595.53 | |
| 23 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 91,787.18 | 本年支出合计 | 52 | 91,772.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 89.51 | 年末结转和结余 | 54 | 104.39 |
| 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | ||
| 总计 | 28 | 91,876.69 | 总计 | 56 | 91,876.69 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收 入 支 出 决 算 总 表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 88,476.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.08 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 681.69 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 4.41 |
| 六、其他收入 | 7 | 2,628.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 240.12 | |
| 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 75.92 | |
| 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 40 | 40,738.79 | |
| 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |
| 16 | 0 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |
| 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 47 | 117.44 | |
| 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |
| 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 50,595.53 | |
| 23 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 91,787.18 | 本年支出合计 | 52 | 91,772.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 89.51 | 年末结转和结余 | 54 | 104.39 |
| 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | ||
| 总计 | 28 | 91,876.69 | 总计 | 56 | 91,876.69 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,873.25 | 2,325.69 | 547.55 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.12 | 240.12 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.07 | 239.07 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 162.14 | 162.14 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2,439.68 | 1,892.13 | 547.55 | ||
| 21302 | 林业 | 2,439.68 | 1,892.13 | 547.55 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 1,143.28 | 804.03 | 339.25 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,296.41 | 1,088.10 | 208.30 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | 0.00 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 745,122.64 | 386,116.50 | 359,006.14 | 0.00 | 884,767,800.08 | 28,818,818.94 | 855,948,981.14 | 301,327,026.00 | 884,625,271.42 | 28,732,490.28 | 23,256,945.34 | 5,475,544.94 | 855,892,781.14 | 301,327,026.00 | 887,651.30 | 472,445.16 | 415,206.14 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202,150.27 | 202,150.27 | 0.00 | 0.00 | 2,402,014.50 | 2,402,014.50 | 0.00 | 0.00 | 2,401,248.80 | 2,401,248.80 | 2,401,248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,915.97 | 202,915.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202,150.27 | 202,150.27 | 0.00 | 0.00 | 2,391,514.50 | 2,391,514.50 | 0.00 | 0.00 | 2,390,748.80 | 2,390,748.80 | 2,390,748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,915.97 | 202,915.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,169.50 | 1,622,169.50 | 0.00 | 0.00 | 1,621,403.80 | 1,621,403.80 | 1,621,403.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.70 | 765.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202,150.27 | 202,150.27 | 0.00 | 0.00 | 769,345.00 | 769,345.00 | 0.00 | 0.00 | 769,345.00 | 769,345.00 | 769,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,150.27 | 202,150.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,184.64 | 759,184.64 | 0.00 | 0.00 | 759,184.64 | 759,184.64 | 759,184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,184.64 | 759,184.64 | 0.00 | 0.00 | 759,184.64 | 759,184.64 | 759,184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,024.08 | 358,024.08 | 0.00 | 0.00 | 358,024.08 | 358,024.08 | 358,024.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,160.56 | 401,160.56 | 0.00 | 0.00 | 401,160.56 | 401,160.56 | 401,160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 542,972.37 | 183,966.23 | 359,006.14 | 0.00 | 374,431,969.94 | 24,482,388.80 | 349,949,581.14 | 301,327,026.00 | 374,290,206.98 | 24,396,825.84 | 18,921,280.90 | 5,475,544.94 | 349,893,381.14 | 301,327,026.00 | 684,735.33 | 269,529.19 | 415,206.14 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 542,972.37 | 183,966.23 | 359,006.14 | 0.00 | 374,431,969.94 | 24,482,388.80 | 349,949,581.14 | 301,327,026.00 | 374,290,206.98 | 24,396,825.84 | 18,921,280.90 | 5,475,544.94 | 349,893,381.14 | 301,327,026.00 | 684,735.33 | 269,529.19 | 415,206.14 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 84,180.15 | 84,180.15 | 0.00 | 0.00 | 11,519,455.00 | 11,519,455.00 | 0.00 | 0.00 | 11,432,770.02 | 11,432,770.02 | 8,040,253.00 | 3,392,517.02 | 0.00 | 0.00 | 170,865.13 | 170,865.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 99,786.08 | 99,786.08 | 0.00 | 0.00 | 12,962,933.80 | 12,962,933.80 | 0.00 | 0.00 | 12,964,055.82 | 12,964,055.82 | 10,881,027.90 | 2,083,027.92 | 0.00 | 0.00 | 98,664.06 | 98,664.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 99,162.45 | 0.00 | 99,162.45 | 0.00 | 3,379,346.62 | 0.00 | 3,379,346.62 | 0.00 | 3,379,346.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379,346.62 | 0.00 | 99,162.45 | 0.00 | 99,162.45 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516,219.65 | 0.00 | 3,516,219.65 | 2,332,200.00 | 3,516,219.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516,219.65 | 2,332,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,466,928.42 | 0.00 | 14,466,928.42 | 200,000.00 | 14,466,928.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,466,928.42 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,800.00 | 0.00 | 360,800.00 | 0.00 | 360,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,109.30 | 0.00 | 756,109.30 | 0.00 | 756,109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,500.00 | 0.00 | 322,500.00 | 192,700.00 | 322,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,500.00 | 192,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118,494.36 | 0.00 | 3,118,494.36 | 2,097,300.00 | 3,118,494.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118,494.36 | 2,097,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,863,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863,800.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,632,262.20 | 0.00 | 160,632,262.20 | 159,580,500.00 | 160,632,262.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,632,262.20 | 159,580,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,020,600.00 | 0.00 | 136,020,600.00 | 136,020,600.00 | 136,020,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,020,600.00 | 136,020,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,726.00 | 0.00 | 723,726.00 | 723,726.00 | 723,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,726.00 | 723,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 33,309.52 | 0.00 | 33,309.52 | 0.00 | 4,629,394.59 | 0.00 | 4,629,394.59 | 180,000.00 | 4,629,394.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629,394.59 | 180,000.00 | 33,309.52 | 0.00 | 33,309.52 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 226,534.17 | 0.00 | 226,534.17 | 0.00 | 19,927,200.00 | 0.00 | 19,927,200.00 | 0.00 | 19,877,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,877,200.00 | 0.00 | 276,534.17 | 0.00 | 276,534.17 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 1,174,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23102 | 地方政府债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2310201 | 一般债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,955,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 |
| 合计 | 88,462.53 | 2,873.25 | 85,589.28 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.12 | 240.12 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.07 | 239.07 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 162.14 | 162.14 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 37,429.02 | 2,439.68 | 34,989.34 | ||
| 21302 | 林业 | 37,429.02 | 2,439.68 | 34,989.34 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 1,143.28 | 1,143.28 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,296.41 | 1,296.41 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 337.93 | 0.00 | 337.93 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 351.62 | 0.00 | 351.62 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,446.69 | 0.00 | 1,446.69 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 36.08 | 0.00 | 36.08 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 75.61 | 0.00 | 75.61 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | ||
| 2130212 | 湿地保护 | 311.85 | 0.00 | 311.85 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 186.38 | 0.00 | 186.38 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 16,063.23 | 0.00 | 16,063.23 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 13,602.06 | 0.00 | 13,602.06 | ||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 72.37 | 0.00 | 72.37 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 462.94 | 0.00 | 462.94 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,987.72 | 0.00 | 1,987.72 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | ||
| 231 | 债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | ||
| 23102 | 地方政府债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | ||
| 2310201 | 一般债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 支 出 决 算 总 表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 91,772.30 | 2,929.84 | 88,842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.12 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.07 | 239.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 162.14 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40,738.79 | 2,496.27 | 38,242.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 40,738.79 | 2,496.27 | 38,242.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 1,169.70 | 1,169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,296.57 | 1,296.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 717.76 | 30.00 | 687.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 684.84 | 0.00 | 684.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,511.19 | 0.00 | 1,511.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 68.16 | 0.00 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 75.61 | 0.00 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130212 | 湿地保护 | 311.85 | 0.00 | 311.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 186.38 | 0.00 | 186.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 16,063.23 | 0.00 | 16,063.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 13,602.06 | 0.00 | 13,602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 143.76 | 0.00 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 470.94 | 0.00 | 470.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 4,381.89 | 0.00 | 4,381.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 117.44 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 231 | 债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23102 | 地方政府债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2310201 | 一般债务还本支出 | 50,595.53 | 0.00 | 50,595.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.65 | 0 | 22.4 | 22.4 | 6.25 | 22.57 | 22.37 | 22.37 | 0.2 | |||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

