索引号:416048067/2016-00066主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算发布机构:郑州市黄河生态旅游风景区管委会关键词:综合,部门决算文号成文日期:2016-09-30发布日期:2016-09-30体裁生效日期废止日期郑州市黄河生态旅游风景区管委会2015年决算公开收入支出决算表
| 收入支出决算总表 |
| 编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | | | | | 2015年 | | | | | | | 金额单位:元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 96,771,331.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 一、基本支出 | 60 | 16,284,589.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 14,177,789.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,106,800.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 96,771,331.00 | 108,907,456.65 | 108,907,456.65 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 16,214,000.00 | 16,214,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 96,771,331.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,883,537.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 524,168.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 13,090,621.00 | 33,274,028.81 | 33,274,028.81 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 127,122,801.29 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 36,689,746.03 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 42,235,504.03 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 9,420,480.23 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 11,335,200.00 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 10,720,000.00 |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 12,714,000.00 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 786,263.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 4,007,871.00 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80 | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81 | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 本年支出合计 | 83 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 |
| 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 |
| 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
| 总计 | 36 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 总计 | 95 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 |
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 |
| 编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | | 2015年 | | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33,274,028.81 | 33,274,028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,750,200.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,750,200.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,928,828.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,928,828.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,095,000.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,095,000.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出决算表 |
| 编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | 2015年 | | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 127,122,801.29 | 18,215,344.64 | 108,907,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86,793,856.65 | 400.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 0.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 0.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33,274,028.81 | 14,299,028.81 | 18,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,750,200.00 | 0.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,750,200.00 | 0.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,299,028.81 | 629,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,299,028.81 | 629,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,095,000.00 | 0.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,095,000.00 | 0.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | | | | | | | | | | | 2015年 | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
| 收 入 | 支 出 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113,055,920.00 | 123,622,801.29 | 123,622,801.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 16,284,589.00 | 16,284,589.00 | 0.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 | 0.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 14,177,789.00 | 14,177,789.00 | 0.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 | 0.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 | 0.00 |
| 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 2,106,800.00 | 2,106,800.00 | 0.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 | 0.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 | 0.00 |
| 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 108,907,456.65 | 105,407,456.65 | 3,500,000.00 | 108,907,456.65 | 105,407,456.65 | 3,500,000.00 |
| 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,214,000.00 | 12,714,000.00 | 3,500,000.00 | 16,214,000.00 | 12,714,000.00 | 3,500,000.00 |
| 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 | 0.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 | 0.00 |
| 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,883,537.00 | 1,883,537.00 | 0.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | | 61 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 524,168.00 | 524,168.00 | 0.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | | 62 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13,090,621.00 | 13,090,621.00 | 0.00 | 33,274,028.81 | 29,774,028.81 | 3,500,000.00 | 33,274,028.81 | 29,774,028.81 | 3,500,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 36,689,746.03 | 36,689,746.03 | 0.00 |
| 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 42,235,504.03 | 42,235,504.03 | 0.00 |
| 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 9,420,480.23 | 9,420,480.23 | 0.00 |
| 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 11,335,200.00 | 11,335,200.00 | 0.00 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 10,720,000.00 | 10,720,000.00 | 0.00 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 12,714,000.00 | 12,714,000.00 | 0.00 |
| 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 4,007,871.00 | 507,871.00 | 3,500,000.00 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 786,263.00 | 786,263.00 | 0.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76 | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 本年支出合计 | 77 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 |
| 25 | | | | | 78 | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | |
| 总计 | 30 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 总计 | 83 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 支出总计 | 83 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 |
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |