2017年度林山寨办事处预算公开

  • 索引号:005267089/2017-00107
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区林山寨办事处
  • 关键词:部门预算
  • 文号
  • 成文日期:2017-03-29
  • 发布日期:2017-03-29
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 2017年度林山寨办事处预算公开

    林山寨街道办事处2017年部门预算

    公开情况说明

     

    目录

    一、部门基本情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、预算收支增减变化情况

    五、机关运转经费情况说明

    六、政府采购情况

    七、名词解释

     

     

    一、部门基本情况

    (一)中原区林山寨街道办事处主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

    2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

    3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

    4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

    5.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

    6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

    7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

    8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

    9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

    10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

    11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

    12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

    13.承办区政府交办的其他事项。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:办公室、督查办、网格办、财政所、平安建设中心、人力资源和社会保障所、文化建设办公室、经济工作办公室、税源管理服务办公室、社会事务办、城市管理和建设工作办公室、卫生和计划生育办公室、商务工作办公室、安全生产监督管理办公室、老城区改造开发办公室、伊河路社区、颖河路社区、碧沙岗社区、人社局社区、互助路社区、农业银行社区、百花社区、一中社区、郑州日报社区、河工大社区。

    下属单位:中原区林山寨街道办事处社区服务中心。

    (三)人员构成情况

    中原区林山寨街道办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制114人,其中:行政编制13人,事业编制86人,自收自支编制15人;在职职工108人,离退休人员40人。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算38742万元,均为一般公共预算收入。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算为3801.54万元,其中:基本支出1418.16万元,项目支出2383.38万元。

    (一)按功能科目分类,包括行政运行1155万元、基层政权和社区建设798万元、住房保障支出995.16万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出1418.16万元,其中:工资福利支出1065.14万元,商品和服务支出147.64万元,个人和家庭补助支出205.37万元;项目支出2383万元。

    (三)主要项目:

    1、社区人员工资及保险339万元

    项目依据及资金测算:根据我办辖区内社区数量及社区人员工资标准制定

    2、党建经费70万元

    项目依据及资金测算:根据全区及我办党建工作安排制定专项经费

    3、城市精细化管理及大气污染防治经费150万元

    项目依据及资金测算:根据全区双迎攻坚及大气污染治理工作安排专项经费

    四、预算收支增减变化情况

    2017年部门支出预算3801.54万元,比上年增加353万元。增加原因:社区改造提升专项资金增加180万元,2017年城市精细化管理资金增加50万元,2017年社区服务专项资金增加100万元等支出。

    2017年“三公”经费预算8万元,较上年增加1万元。增加原因为车辆老化,燃料费、维修费增加.

    其中:因公出国费0万元,与上年持平;

        公务接待费0万元,与上年持平

        公务用车购置及运行维护费费(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)8万元,较上年增加1万元,增加原因为车辆老化,燃料费、维修费增加。

    五、机关运转经费情况说明

     (1)人员公用经费126万元。

    其中:水费10万元,电费30万元,电话费4万元,招待费0万元,办公费82万元(每人年7000元)。

    (2)职工福利费17万元;工会经费5万元

    (3)车辆运行维护费:8万元(2辆车、每辆年3.96万元)。

    (4)劳务费及其他商品服务支出148万元。

    (5)差旅费40万元,印刷费129万元,水电40万元, 维修维护费14万元,物业费0万元。

    六、政府采购情况

    2017年政府采购预算100万元。

    1、采购办公自动化设备一批,金额100万元

     

    七、名词解释

    1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

     


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