索 引 号:75837978X/2017-00001 | 主题分类:综合政务/通知公告 | |
发布机构:登封市行政服务中心 | 关 键 词:通知公告 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-10 | 发布日期:2017-04-10 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市行政服务中心内部共设5个科室(副科级规格),属于正科级事业单位,截至2016年12月31日实有人员25名,事业编制30人。
设有5个科室:办公室、业务科、督查科、代办科、网络科: 中心设立有党总支、工会、妇女联合会、团支部等组织。目前,进驻职能委局37家,工作人员432名。中心作为全市行政审批服务机构,集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察、项目代办与一体,部分与群众联系密切的中介机构一并入驻。并于市纪委效能电子监察中心联合办公。
主要职责:
(一)为对全市行政审批事项、程序等内容进行调研,简化审批程序和办事流程。
(二)负责全全市行政审批事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调。
(三)负责受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉,配合县监察部门进行查处负责县直部门单位(乡、镇)集中审批办证系统网络管理。
(四)负责组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。
(五)统一受理,并联审批。
(六)对全市的重大项目进行全程代办服务。
二、收入预算说明
2017年度收入总计865.2万元,均为财政拨款收入。增长38%,主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算 865.2万元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 387.4万元,增长14%。主要原因是人员工资调整增加,社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算350.96万元,社会保障缴费预算36.44万元。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算15.67万元,增长23%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中住房公积金支出15.67万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算181.2万元,增长18%。主要原因是因为人员增加,原中岳区办公楼划归中心使用,使中心运行经费有所增加。其中办公费为98.2万元,公车及运行维护24万元,物业管理及租赁费5万元,差旅费8万元,维修(护)费为45万元,其他交通费1万元。
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)专项经费预算说明
2017年专项经费支出280.92万元。
专项支出预算280.92万元,增长23%,主要原因是因为人员增加,原中岳区办公楼划归中心使用,使中心专项经费有所增加。其中办公楼改造尾款60.69万元,午餐补助89.13万元,乘车补助25.3万元,政府购买服务76.8万元,取暖费29万元。
(五)非税收入预算说明
非税收入票据工本费0万元。
(六)三公经费预算说明
登封市心中服务中心2017年三公经费共计17.54万元,比去年同期下降34.56%,“三公”经费下降主要原因是我中心在16年年底公车改革过程中,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.59万元,公务用车16万元,比去年同期下降33.75%,公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
2017年政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市财政局2017年部门预算表(详见附表)
附件