二七区接待办公室2017部门预算

索 引 号:786213728/2017-00073主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:二七区人民政府关 键 词:支出
文    号成文日期:2017-04-13发布日期:2017-04-13
体    裁生效日期废止日期
二七区接待办公室2017部门预算

郑州市二七区接待办公室2017年部门预算基本情况说明

一、主要职责及机构设置情况

郑州市二七区接待办公室主要职责是:为全区的对外联络以及公务接待提供服务;内设两个科室,人员8人,均为在职人员。

二、预算单位构成

本单位为一级预算单位,下设无二级机构。

三、2017年度部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

我单位2017年一般公共预算收入为194.22万元,支出预算为194.22万元,比2016年预算均增长12.19%。

(二)收入预算总体情况说明

我单位2017年收入预算数为194.22万元,比2016年预算增长12.19%。其中事业运行为175.74万元;事业单位养老保险缴费支出为8.34万元;事业单位医疗为3.34万元;住房公积金为6.8万元。

(三)支出预算总体情况说明

我单位2017年支出预算数为194.22万元,比2016年预算增长12.19%,均为人员和公用经费等基本支出。其中事业运行为175.74万元;事业单位养老保险缴费支出为8.34万元;事业单位医疗为3.34万元;住房公积金为6.8万元。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2017年财政拨款收入预算为194.22万元,支出预算合计为194.22万元,比2016年预算均增长12.19%。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

我单位2017年一般公共预算支出194.22万元,比2016年预算增长12.19%,均为人员和公用经费等基本支出。其中事业运行为175.74万元;事业单位养老保险缴费支出为8.34万元;事业单位医疗为3.34万元;住房公积金为6.8万元。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出194.22万元,比2016年预算增长12.19%。其中工资福利支出为:75.4万元,较2016年预算增长34.18%;商品和服务支出为:110.74万元,较2016年预算无增减变化;对个人和家庭的补助支出为:8.07万元,较2016年预算增长30.68%。

(七)“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017年 “三公”经费预算为35万元。2017年 “三公”经费支出预算数比2016年减少55万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元;(较2016年无变化)

2、公务接待费35万元;(较2016年减少55万元)

3、公务用车购置及运行费0万元。(较2016年无变化)

(八)政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算薄款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位属于全功事业单位,单位运行经费支出为110.74万元,较2016年预算无增减变化。

2、政府采购支出情况

我单位2017年没有政府采购安排的支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二))医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(三)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

(四)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件
  • 2017区接待办预算公开1-8表.xls
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