索 引 号:005291142/2017-00053 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:荥阳市工商管理和质量技术监督局 | 关 键 词:财政,资金,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-03-31 | 发布日期:2017-04-17 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市工商行政管理局2017预算
目 录
第一部分 荥阳市工商行政管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分荥阳市工商行政管理局2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:荥阳市工商行政管理局2017 年度部门预算表
第一部分
荥阳市工商行政管理局概况
一、荥阳市工商局工作职责及预算构成
荥阳市工商局是荥阳市政府主管市场监管和行政执法的工作部门,行政单位编制1个,内设12个工商所,下属全供事业单位荥阳市消费者协会1个,差供事业单位荥阳市个体私营经济协会1个。主要职责有
(一)贯彻执行国家和省、市工商行政管理法律、法规和规章、政策,组织实施本行政区域市场监督管理和行政执法有关工作。
(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。
(三)承担促进市场公平竞争、依法规范和维护本行政区域各类市场经营秩序的相关责任,负责监督管理有关市场交易行为。
(四)监督管理流通领域商品和服务质量,组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(五)负责本行政区域内垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面(不含价格垄断行为)的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
(六)负责本行政区域市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作,承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。
(七)负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
(八)负责规范直销行为与打击传销活动,组织查处传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(九)负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为,调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志。
(十)指导本行政区域广告业发展,负责广告活动监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。
(十一)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
(十二)负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十三)负责本行政区域内私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。
(十四)承办本级政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我单位共有1家预算单位。
第二部分
荥阳市工商行政管理局2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
荥阳市工商局2017年收入总计3261.06万元,支出总计3261.06万元,与2016年相比收、支总计各增加1021.56万元,增长45.6%。主要原因:基本支出较上年增加971.56万元,另增加上级来文驰名商标奖励金50万元。
二、收入预算总体情况说明
荥阳市工商局2017年收入合计3261.06万元,其中:一般公共预算2871.06万元; 资源勘探等信息支出390万元。
三、支出预算总体情况说明
荥阳市工商局2017年支出合计3261.06万元,其中:基本支出2871.06万元,占88.04%;项目支出390万元,占 11.96%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
荥阳市工商局2017年一般公共预算收支预算 2871.06万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加 971.56万元,增长45.6%,主要原因:随着工资制度改革,人员经费支出较上年增加较多
五、一般公共预算支出预算情况说明
荥阳市工商局2017 年一般公共预算支出年初预算为2871.06万元。主要用于以下方面:工资福利支出2573.86万元,占89.65%;商品服务支出297.2万元,占10.35%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
荥阳市工商局2017年一般公共预算基本支出2871.06万元,其中:人员经费2573.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;商品服务支出297.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我厅2017 年“三公”经费预算为81.3万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年预算数一样。
具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行费77.1万元,其中,公务用公务用车运行维护费77.1万元,主要用于开展工作所需公务执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(二)公务接待费4.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2016 年一样。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
荥阳市工商行政管理局2017年机关运行经费支出预算297.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排 238.2万元,其中:政府采购货物预算125.2万元、政府采购服务预算113万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位将组织对列入预算项目进行预算绩效评价。
(四)关于预算部门构成说明
2017年我单位按照市财政预算公开要求,全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:荥阳市工商局2017年度部门预算表