上街区物价检查所2017年部门预算

索 引 号:760237203/2017-00032主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:上街区物价检查所关 键 词:财政,预算,部门预算
文    号成文日期:2017-04-18发布日期:2017-04-18
体    裁生效日期废止日期
上街区物价检查所2017年部门预算


上街区物价检查所2017年部门预算说明

郑州市上街区物价检查所

2017年部门预算公开情况说明

 

 

  一、部门主要职责及预算单位构成

  上街区物价检查所成立于1985年元月,主要职责是负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;依法推行明码标价制度。机构设置:内设办公室、收费科、检查科、价格监测监管科。

  二、人员构成情况 

  我单位事业在职人员8人,离退休0人, 聘用临时人员2人。

  三、收入预算说明 

  2017我单位收入预算725673.14元,其中:财政预算拨款收入725673.14元。

  四、支出预算说明 

  2017年我单位支出预算总额为725673.14万元 。其中:一般公共服务支出457027.12元,社会保障和就业支出72536元,医疗卫生与计划生育指出52588.02元,住房保障支出43522元,行政事业类项目支出100000元。

  五、“三公”经费预算情况说明

  2017年我单位“三公”经费预算为0元。

 (一)因公出国(境)费用为0元,与2016年相比经费持平;

 (二)公务接待费为0元,与2016年相比经费持平;

 (三)公务用车

  1、公务用车运行维护费为0元,与2016年相比经费持平;

  2、公务车购置费为0元,与2016年相比经费持平。

  六、名词解释:

  1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:元

收      入

支出

项目

预算数

支出功能分类名称

预算数

一、财政预算拨款收入

725,673.14

一、一般公共服务

557,027.12

  1、一般公共预算收入安排

725,673.14

二、外交


  2、政府性基金收入安排


三、国防


  3、国有资本经营收入安排


四、公共安全


二、财政专户拨款收入


五、教育支出


三、其他自有资金


六、科学技术支出


四、上年结余结转


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

72,536.00



九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出

52,588.02



十一、节能环保支出




十二、城乡社区事务支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息支出




十六、商业服务支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象支出




二十、住房保障支出

43,522.00



二一、粮油物资储备支出




二二、国有资本经营预算支出




二三、预备费




二四、其他支出




二五、转移性支出




二六、债务还本支出




二七、债务付息支出




二八、债务发行费用支出


本年收入合计

725,673.14

本年支出合计

725,673.14









部门收入总体情况




单位:元

项目

预算数

一、财政预算拨款收入

725,673.14

  1、一般公共预算收入安排

725,673.14

       税收收入安排

725,673.14

       专项收入安排


       行政事业性收费及罚没收入安排


  2、政府性基金收入安排


  3、国有资本经营收入安排


二、财政专户拨款收入


三、其他自有资金


四、上年结余结转






































本年收入合计

725,673.14

 





预算公开03表

部门支出总体情况表





单位:元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

预算数




合计

725,673.14

201



一般公共服务支出

557,027.12


04


发展与改革事务

557,027.12



08

物价管理

557,027.12

  201

  04

  08

物价管理

557,027.12

208



社会保障和就业支出

72,536.00


05


行政事业单位离退休

72,536.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72,536.00

  208

  05

  05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72,536.00

210



医疗卫生与计划生育支出

52,588.02


11


行政事业单位医疗

52,588.02



02

事业单位医疗

52,588.02

  210

  11

  02

事业单位医疗

52,588.02

221



住房保障支出

43,522.00


02


住房改革支出

43,522.00



01

住房公积金

43,522.00

  221

  02

  01

住房公积金

43,522.00







部门财政拨款收支总表




单位:元

收      入

支出

项目

预算数

支出功能分类名称

预算数

  1、一般公共预算收入安排

725,673.14

一、一般公共服务

557,027.12

   税收收入安排

725,673.14

二、外交


   专项收入安排


三、国防


   纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排


四、公共安全


  2、政府性基金收入安排


五、教育支出


  3、国有资本经营收入安排


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

72,536.00



九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出

52,588.02



十一、节能环保支出




十二、城乡社区事务支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息支出




十六、商业服务支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象支出




二十、住房保障支出

43,522.00



二一、粮油物资储备支出




二二、国有资本经营预算支出




二三、预备费




二四、其他支出




二五、转移性支出




二六、债务还本支出




二七、债务付息支出




二八、债务发行费用支出


本年收入合计

725,673.1400

本年支出合计

725,673.14









预算公开05表

部门一般公共预算支出情况表
















单位:元

功能分类科目

支出预算数

科目名称

合计

税收收入安排

专项收入安排

行政事业性收费及罚没收入安排




合计

725,673.14

725,673.14



201



一般公共服务支出

557,027.12

557,027.12




04


发展与改革事务

557,027.12

557,027.12





08

物价管理

557,027.12

557,027.12



  201

  04

  08

物价管理

557,027.12

557,027.12



208



社会保障和就业支出

72,536.00

72,536.00




05


行政事业单位离退休

72,536.00

72,536.00





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72,536.00

72,536.00



  208

  05

  05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72,536.00

72,536.00



210



医疗卫生与计划生育支出

52,588.02

52,588.02




11


行政事业单位医疗

52,588.02

52,588.02





02

事业单位医疗

52,588.02

52,588.02



  210

  11

  02

事业单位医疗

52,588.02

52,588.02



221



住房保障支出

43,522.00

43,522.00




02


住房改革支出

43,522.00

43,522.00





01

住房公积金

43,522.00

43,522.00



  221

  02

  01

住房公积金

43,522.00

43,522.00



























预算公开06表

部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表














单位:元

经济分类科目

支出预算数

科目名称

小计

税收收入安排

专项收入安排

行政事业性收费及罚没收入安排



合计

625,673.14

625,673.14



301


工资福利支出

519,295.02

519,295.02




30101

基本工资

185,724.00

185,724.00




30102

津贴补贴

176,952.00

176,952.00




30103

奖金

30,223.00

30,223.00




30104

社会保障缴费

126,396.02

126,396.02



302


商品和服务支出

62,856.12

62,856.12




30201

办公费

36,000.00

36,000.00




30205

水费

3,000.00

3,000.00




30206

电费

4,000.00

4,000.00




30207

邮电费

7,880.00

7,880.00




30228

工会经费

7,253.52

7,253.52




30229

福利费

4,722.60

4,722.60



303


对个人和家庭的补助

43,522.00

43,522.00




30311

住房公积金

43,522.00

43,522.00























预算公开07表

部门政府性基金预算支出情况表










单位:元

功能分类科目

支出预算数

科目名称

政府性基金收入安排





















预算公开08表

部门国有资本经营预算支出情况表










单位:元

功能分类科目

支出预算数

科目名称

国有资本经营预算收入安排






















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