| 索 引 号:005303449/2017-00107 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:登封市人民政府 | 关 键 词:预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2017-04-20 | 发布日期:2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市民族宗教事务局2017年度部门预算公开说明
一、部门概况
登封市宗教局主要是负责全市五大宗教服务工作及少数民族经济发展,局机关现有干部职工8人),下设1个办公室和1个民族宗教科,清真食品管理办公室。
2010年3月24日,中共登封市委、登封市人民政府关于印发《登封市人民政府机构改革实施意见》的通知,不再保留市民族宗教事务局,市委统一战线工作部挂市民族宗教事务局牌子。根据我市三定方案,登封市民族宗教事务局有7个行政编,1个工勤编,下属事业单位“清真食品管理办公室”有5个事业编。现实有在职人数,1个正科级干部,3个副科级干部,4个事业编。退休人员11人。
登封市民族宗教事务局主要职责:一是贯彻执行党和政府有关民族、宗教工作的方针政策;二是协调民族关系;三是落实少数民族政策;四是促进少数民族文化教育、科技、卫生、体育等社会事业的发展;五是做好少数民族干部的培养;六是依法保护公民信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所合法权益;七是抵御宗教渗透;八是审核宗教捐赠;九是指导乡镇民族宗教工作;十是市政府中心工作。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年度收入预算总计159.79万元,均为财政拨款收入159.79万元,没有非税之类,比上年增长8%,增长主要原因是调整增资、社保缴费增加,总体变化不大。
三、支出预算说明
2017年度支出预算总计159.79万元,较去年上涨7.4%,主要原因在17年调整增资、社保缴费增加。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出159.79万元,其中:基本工资支出131万元,社会保障和就业支出8.4万元,行政单位医疗卫生2.5万元。因17年工资基数的调整与去年发生变化。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出5万元,全部为住房公积金支出,较去年上涨8%,主要原因是17年公积金集体基数发生变化。
(三)公用及运转支出预算情况
2017年度公用及运转支出预算为80万元,较去年变化不大。
(四)项目支出预算情况说明
2017年少数民族经济发展资金13万元。
(五)非税收入预算说明
非税收入0万元。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
登封市宗教局2017年“三公”经费预算共计11.58,比去年下降 -82%,“三公”经费下降主要原因是我局在2016年底进行了公车改革,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0万元;公务接待费7.58万元,公务用车4万元,比去年同期下降-61%,公务用车购置0万元。
2017年 因公车改革,我单位保留一台公务用车,因此2017年“三公”经费预算比照2016年执行4万元。
1、因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、杂费等支出。
2017年参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务接待费预算7.58万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于出席会议、考察调研、执行任务加班、学习交流、检查指导、招商引资、协调工作.
3、公务员车运行维护费预算4万元,用于车辆费用及正常的维修维护费。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出1万元,台式电脑2台1万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市民族宗教事务局2017年部门预算表(详见附表)
登封市宗教局2017年财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 2017年预算数 上年预算数 增减(%)
因公出国(境)费用 0 0 0
公务接待费 7.58 7.58 0
公务用车运行维护费 4 22.32 -82%
公务用车购置 0 0 0
小计 11.58 29.9 -61%
说明:登封市宗教局2017年“三公”经费预算共计11.58,比去年下降 -82%,“三公”经费下降主要原因是我局在2016年底进行了公车改革,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0万元;公务接待费7.58万元,公务用车4万元,比去年同期下降-61%,公务用车购置0万元。

