登封市政法委2017年部门预算情况说明

索 引 号:005303449/2017-00102主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:登封市人民政府关 键 词:预算
文    号成文日期:2017-04-20发布日期:2017-04-20
体    裁生效日期废止日期
登封市政法委2017年部门预算情况说明

                                                  登封市政法委员会2017年部门预算情况说明

一、登封市政法委概况

(一)部门机构设置、职能

中共登封市委政法委员会(登封市社会治安综合治理委员会办公室),现有行政人员10人,事业6人,工勤2人。具体负责政法、综合治理、社会稳定、涉法涉诉信访、防范邪教等工作。

(二)主要职责:

1、根据党的路线方针政策和省、市、市委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造和谐稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检机关查处违法违纪行为;

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;

10、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入319.1889万元,其中:财政拨款收入319.1889万元,没有其他收入项目,较去年上涨12.3%,增长原因是人员变动、调资以及社保缴费支出基数变动。

三、支出预算说明

2017年支出预算319.1889万元。按用途划分如下:

(一)工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算148.4513万元,占46.5%,较去年上涨29.8%。其中工资支出126.28万元,社保及医疗缴费支出26.77万元。主要增长原因是17年调资及社保类计提基数增长。

(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算12.3576万元,占3.9%,全部为住房公积金支出。较去年上涨21.8%,增长原因是公积金计提基数的变化。

(三)公用及运转支出预算情况说明

公用及运转支出预算158.3800万元,占49.6%。与去年没有发生大的变化,基本持平。

(四)项目支出预算情况说明

项目支出预算为0万元。

(五)非税收入预算说明

非税收入0万元。

(六)“三公”经费预算说明

登封市委政法委2017年“三公”经费预算共计10.28万元,比去年下降74.96%。三公经费下降主要原因是我委在2016年底进行了公车改革,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0元;公务接待费2.28万元;公务用车8万元,比去年同期下降79.37%;公务用车购置费0万元。    

四、政府采购安排预算情况说明

政府采购预算支出5万元,采购台式电脑6台2万元,办公桌椅一套2万元,台式印刷一体机2台1万元。用以替换老旧办公设备。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、登封市政法委员会2017年部门预算表(详见附表)


附件
  • 2017年部门预算批复表_[001014]登封市政法委.xls
  • 登封市委政法委2017年财政拨款“三公”经费预算表.xlsx
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