郑州市管城回族区商务局2017年部门预算公开说明

索 引 号:416052461/2017-00010主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:管城回族区商务局关 键 词:部门预算
文    号成文日期:2017-05-22发布日期:2017-05-22
体    裁生效日期废止日期
郑州市管城回族区商务局2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,贯彻落实市有关地方性法规、规章草案和政策。

2、贯彻落实全市招商引资中长期规划并组织实施,统筹全区招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进;推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策,负责全区对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责辖区内限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的初审工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。

5、贯彻落实全市对外贸易中长期发展规划、年度计划组织实施;统筹全区对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,根据《对外贸易经营者备案登记办法》等有关规定,办理对外贸易经营者备案登记;贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法。

6、推进全区科技兴贸战略;负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作;落实进出口贸易标准化体系建设。

7、贯彻落实省、市要求执行对外经济合作政策;协助上级部门监督和管理我区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务;配合上级部门做好外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;配合上级部门做好区境外投资的管理和促进工作。

8、组织实施全区流通领域市场体系的总体规划;贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

9、组织实施全区物流业发展规划;研究拟订加快物流业发展政策;负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理;培育和引进大型物流企业,推进物流体系认证,协调重点物流项目建设。

10、贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划;按上级要求落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策、大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决大型商业设施建设中的有关问题;按要求组织实施生活必需品的储备管理工作。

11、负责整顿和规范市场经济秩序;依法对成品油、再生资源、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理,配合上级部门对拍卖、典当、旧货流通、租赁、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理;贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策;负责研究拟订全区药品流通行业发展规划,推进药品流通行业结构调整;会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查;负责全区商务执法工作。

12、贯彻落实会展经济发展政策和规划;组织申报、统筹指导企业参加以郑州市义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

13、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

14、贯彻落实全市电子商务工作中长期规划和政策措施,统筹全区电子商务工作,拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理,规范电子商务经营行为和流通秩序;推动跨境电子商务相关工作。

(二)内设机构及下属单位

区商务局设5个内设机构。

1、办公室。

2、招商引资和对外开放办公室。

3、外经贸管理科。

4、商贸流通和电子商务科。

5、特种行业管理科(行政审批办公室)。

下设3个不独立核算的二级机构,分别为郑州市管城回族区人民政府外商投诉中心(规格正科级)、管城回族区外来投资服务中心(规格相当于股级)、郑州市管城回族区楼宇(总部)经济办公室(规格相当于股级)。

(三)人员构成情况

郑州市管城回族区商务局机关及所属二极机构共有编制51人,其中行政编制3人,事业编制48人。2016年末,实有在职职工58人,退休4人。

二、收入预算说明

2017年收入预算753.9万元,其中:一般公共预算753.9万元,均为财政拨款。

三、支出预算说明

2017年支出预算753.9万元,其中:基本支出673.9万元,事业发展专项支出80万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出641.83万元、社会保障和就业支出46.34万元、医疗卫生与计划生育支出31.76万元,住房保障支出33.97万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出673.9万元,其中:工资福利支出561.68万元,商品和服务支出58.49万元,对个人和家庭补助支出53.73万元;事业发展专项支出80万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算753.9万元,比上年减少611.5万元。减少原因:2017年工资福利支出项目561.68万元,较去年390.6万元增加171.08万元,主要原因为职工工资水平和社会保险缴付比例较去年有所增加;2017年对个人和家庭的补助支出项目53.73万元,较去年38.3万元增加15.43万元同,原因为住房公积金扣除比例提高;商品服务支出项目2017年为58.49万元,较去年51.3万元增加7.19万元,原因为我局业务量较去年有所增加;事业发展支出项目2017年为80万元,较2016年885.2万元减少805.2万元,原因为去年对楼宇企业电子商务企业扶持表彰奖励资金项目767.6万元,今年暂未列入部门预算。且每年此项扶持表彰资金的数额与年度考核相关,数字不等。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算58.49万元。其中,会议费1.7万元,公务接待费2.2万元,差旅费11万元,咨询费6万元,培训费2万元,办公费9.6万元,印刷费6万元,其他公用经费5万元,工会经费6.66万元,福利费8.33万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算2.2万元,较去年持平,其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元(注:车改后,我局暂无公车保留);公务接待费2.2万元,较去年持平。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

八、名词解释

1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件:2017年部门预算公开表

目录:1.部门收支总体情况表      

      2.部门收入总体情况表        

      3.部门支出总体情况表        

      4.财政拨款收支总体情况表      

      5.一般公共预算支出情况表      

      6.一般公共预算基本支出情况表    

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表  

      8.政府性基金预算支出情况表 


附件
  • 商务局2017年部门预算公开表.xls
  • 预算公开管理文件.doc
  • 专项转移支付项目申报表.xlsx
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