索 引 号:K24275194/2017-00016 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:管城回族区工业和信息化局 | 关 键 词:财政,预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-05-23 | 发布日期:2017-05-23 |
体 裁 | 生效日期:2017-05-23 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1.研究制定全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2.制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见,起草相关地方性法规、规章草案,拟定行业技术规范和标准并组织实施,按照规定权限,负责行业准入及许可的相关工作,指导行业质量管理工作,研究拟定全区工业和信息化承接产业转移的措施方案,推进工业和信息化行业对外合作与交流,组织开展承接产业转移工作。
3.监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业工业应急管理、产业安全有关工作;负责全区工业企业减负工作。
4.研究拟订全区重大工业项目布局规划;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
5.组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造传统产业,组织实施国家和省市、区有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织开展企业技术中心建设;组织实施品牌战略;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新,推进重大技术装备国产化。
6.指导推进全区先进制造业发展,做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业,培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医疗、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业,改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造等传统优势产业,着力构建战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
7.协调全区工业企业电力供应和使用,负责全区电力设施保护区内施工作业的行政审批工作;负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进全区工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,推进企业家队伍建设。
9.负责组织推进全区产业集聚区建设,会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织实施新型工业化产业示范基地建设,协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
10.负责中小企业的宏观指导,贯彻落实促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施,并监督检查执行情况。
11.统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,指导协调电子商务发展,推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
12.协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。
13.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
(二)内设机构
内设机构:行政审批办公室、经济运行科、企业改制科、信息化管理科。
(三)人员构成情况
归口预算管理单位人员共有编制15人,其中行政编制5人,事业编制10人;实有人数在职职工44人,退休人员23人。
二、收入预算说明
2017年收入预算735.85万元,其中:一般公共预算735.85万元。财政拨款是本单位唯一收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算735.85万元,其中:基本支出596.35万元,事业发展专项支出139.5万元。
(一)按功能科目分类
社会保障和就业支出91.98万元;医疗卫生与计划生育支出26.64万元;资源勘探信息等支出589.08万元;住房保障支出28.15万元。
(二)按支出用途分类
包括基本支出596.35万元,其中:工资福利支出460.05万元,商品和服务支出35.79万元,对个人和家庭的补助支出100.51万元;事业发展专项支出139.5万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算735.85万元,比上年增加117.95万元。商品和服务支出增加1.79万元;对个人和家庭的补助支出增加15.61万元;工资福利支出增加135.45万元,增加原因是工资改革,社保基数调整;事业发展专项支出比上年减少34.9万元,减少原因是政府采购减少,对企业政策性补贴减少。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算35.79万元。其中,会议费1万元,差旅费4.5万元,培训费3.5万元,办公费10万元,印刷费4万元,工会经费5.68万元,福利费7.11万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。比去年减少0万元。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2017年部门预算公开表
目录:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
管城回族区工业和信息化委员会
2017年5月23日