索 引 号:005275134/2017-00108 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:管城区人民政府 | 关 键 词:预算,部门预算,2017 | |
文 号 | 成文日期:2017-05-24 | 发布日期:2017-05-24 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
管城回族区接待办公室2017年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1.协助省、市接待办公室接待来管城的国家级、省级、市级部门领导。
2.接待市级以上派出的综合工作组;协助区直部门接待来管城的国家级、省级、市级部门领导。
3.接待我区承办的全国性区域性会议以及招商活动的重要来宾;协助区两办组织各项观摩、考察活动。
4.负责区主要领导交办的其他工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:接待科、综合科、财务科。
(三)人员构成情况
管城回族区接待办公室共有编制15人,其中:事业编制15人;在职职工15人。
二、收入预算说明
2017年收入预算206.46万元,其中:一般公共预算206.46万元(财政拨款206.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算206.46万元,其中:基本支出199.46万元,事业发展专项支出7万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出173.74万元、社会保障和就业支出8.84万元、医疗卫生与计划生育支出8.14万元,住房保障支出8.74万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出199.46万元,其中:工资福利支出138.07万元,商品和服务支出50.31万元,对个人和家庭补助支出11.08万元;事业发展专项支出7万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算206.46万元,比上年减少1.34万元,减少原因:厉行节约,公务接待费减少。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算50.31万元。其中,办公费4.8万元,印刷费1.8万元,培训费1.6万元,公务接待费35万元,邮电费0.1万元,会议费1.4万元,差旅费1.5万元,维修费0.3万元,工会经费1.69万元,福利费2.12万元。
六、三公经费增减变化情况
2017年“三公”经费预算35万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费35万元。比去年减少0.8万元,减少原因接待任务减少。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2017年部门预算公开表
目录:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
附件