索 引 号:005275134/2017-00126 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:团区委 | 关 键 词:预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-05-27 | 发布日期:2017-05-27 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门机构主要职责
(一)领导全区的共青团工作。
(二)领导和指导全区少先队工作,对全区青年社团组织进行指导和管理。
(三)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务的规划和管理。
(四)参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。
(五)调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为区委、区政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动。
(六)协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
(七)在全区经济建设中,组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
(八)指导、督导和检查乡(镇)、街道办事处、区直团委共青团组织工作,指导所属单位管理工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:办公室。
下属单位:郑州市管城回族区青少年基金会
(三)人员构成情况
团区委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5人,其中:行政编制2人,事业编制3人;在职职工6人,离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算109.55万元,其中:一般公共预算109.55万元(财政拨款109.55万元)。
三、支出预算说明
2017年支出预算109.55万元,其中:基本支出94.55万元,项目支出15万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出93.16万元、社会保障与就业支出7.15万元、医疗卫生与计划生育支出4.46万元、住房保障支出4.78万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出94.55万元,其中:工资福利支出75.37万元,商品和服务支出10.39万元,个人和家庭补助支出8.79万元;项目支出15万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算109.55万元,比上年增加29.65万元。工资福利支出增加29.65万元,增加原因:工资改革,按照新的工资执行,所以工资福利支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算10.39万元。其中,会议费1.3万元,维修费1.2万元,培训费1.5万元,办公费3万元,印刷费1.3万元,工会经费0.93万元,福利费1.16万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元,与上年度无变化。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2017年部门预算公开表
目录:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表