索 引 号:005295047/2017-00331 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:中牟县国土资源局 | 关 键 词:综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-08-17 | 发布日期:2017-08-17 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 中牟县国土资源局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县国土资源局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县国土资源局概况
一、主要职责
(一)中牟县国土资源局是县政府主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护和合理利用以及测绘行政管理的工作部门。
(二)内部机构设置情况
单位性质为行政机关,下属土地收购储备中心、执法监察大队、测绘队3个事业单位和14个国土资源所。我局现有职工335人,行政人员26人,事业人员309人。
二、部门决算单位构成
中牟县国土资源局部门决算为机关本级决算,下属事业单位不单独核算。
第二部分
中牟县国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县国土资源局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我局2016年收入总计 283,397.81 万元,支出总计 283,397.81万元,与2015年相比,收、支总计各增加187,717.41 万元,增长219 %。主要原因是中牟县基本农田易地补划费用的增加。
二、收入决算情况说明
我局本年收入合计 283,397.81万元,其中:财政拨款收入 283,397.81 万元,占 100%。
三、支出决算情况说明
我局本年支出合计 282,387.51万元,其中:基本支出 4,496.56 万元,占 2 %;项目支出 277,890.51万元, 占 98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2016年财政拨款收支总决算 283,397.81 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加187,717.41 万元,增长219 %。主要原因:中牟县基本农田易地补划费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5749万元,支出决算为 4883 万元,完成年初预算的 85 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 4,496.56万元,其中:人员经费 2,535.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,960.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 50万元,支出决算为50 万元,完成预算的 100 %。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加44万元,增长76%,增长原因是由于业务部门增加,业务量增大。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 无
(二)公务用车购置及运行费 50万元,完成预算的 100 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 50 万元,公务用车保有量 14 辆,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费 无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 277,504.04 。主要原因是,中牟县基本农田易地补划费用增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
我局2016 年机关运行经费支出 1006.8 万元,比 2015年增加144.68 %。
(二)政府采购支出情况。无
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,我局共有车辆 14辆,其中,一般公务用车14 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(五)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。