中牟县企业联合会2016年部门决算公开

索 引 号:005296664/2017-00198主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:中牟县工业和信息化委员会关 键 词:财政资金,部门决算
文    号成文日期:2017-08-17发布日期:2017-08-17
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中牟县企业联合会2016年部门决算公开

目录


    第一部分中牟县企业联合会概况

    一、中牟县企业联合会主要职责

    二、内设机构和下属单位

    三、中牟县企业联合会决算单位构成

    第二部分中牟县企业联合会2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分中牟县企业联合会2016年度部门决算情况说明

    第四部分名词解释

第一部分

中牟县企业联合会概况

 

    一、中牟县企业联合会主要职责

  (一)维护企业、企业家的合法权益,代表企业、企业家协调劳动关系;建立健全“三方机制”和参加劳动关系协调工作。

  (二)反映企业、企业家的意见和要求,为政府制定与企业相关的法规和政策提供建议,承担政府及其有关部门委托的工作。

  (三)引导企业、企业家遵纪守法,规范自身行为,维护市场经济秩序;提倡诚信经营,推动节能环保,积极承担社会责任,自觉维护企业员工的合法权益。

  (四)开展企业改革和现代企业管理的理论研究,促进企业现代化建设。

  (五)推进企业文化建设、企业家队伍建设,为企业、企业家提供培训、咨询、信息、资质评价等服务;组织开展评价企业活动,宣传、表彰优秀企业和优秀企业家,积极推荐本县优秀企业、企业家。

  (六)组织有关企业团体和企业开展与国内外有关组织及企业间的交流与合作。

  (七)健全组织体系,推动企业分会和行业协会的建立并积极开展活动。

    二、内设机构和下属单位

    内设机构:无。

    下属单位:无。

    三、中牟县企业联合会决算单位构成

    中牟县企业联合会部门决算包括机关本级决算。

 

第二部分

中牟县企业联合会2016年度部门决算表

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

中牟县企业联合会2016年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    中牟县企业联合会2016年收入总计9.81 万元,支出总计9.81万元,与2015年相比,收、支总计各减少0.97 万元,下降 9 %。主要原因:日常经费节约成本,不浪费。

    二、收入决算情况说明

    中牟县企业联合会本年收入合计9.81 万元,其中:财政拨款收入9.81 万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。

    三、支出决算情况说明

    中牟县企业联合会本年支出合计9.81 万元,其中:基本支出 9.81 万元,占100 %;项目支出0 万元, 占0%;经营支出0 万元,占0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中牟县企业联合会2016年财政拨款收支总决算9.81 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少0.97  万元,下降9 %。主要原因:日常经费节约成本,不浪费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    中牟县企业联合会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.81 万元,支出决算为 9.81  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.81 万元,占100 %;住房保障(类)支出 0万元,占 0 %。

   (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为9.81 万元,支出决算为9.81 万元,完成年初预算的 100 %。

   (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的 100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中牟县企业联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出 9.81 万元,其中:人员经费2.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    中牟县企业联合会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,,主要原因:业务需要。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.8 万元,下降100 %,主要原因:取消公务招待费。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的100 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

  (二)公务用车购置及运行费 0 万元,完成预算的 100  %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车;公务用车保有量0 辆:公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (三)公务接待费 0 万元,完成预算的 100  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 0 批次、0  人次。

   决算数比 2015 年减少0.8 万元,下降100 %,主要原因:取消公务招待费。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   中牟县企业联合会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的100 %。

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

   中牟县企业联合会2016 年机关运行经费支出0 万元。

  (二)政府采购支出情况。

   中牟县企业联合会2016 年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况。

   截至 2016 年 12 月 31 日,中牟县企业联合会共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

  2016 年,中牟县企业联合会共组织对 0 个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。共组织对 0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。

 

 第四部分  名词解释

 

   一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  (五)其他××支出(项):……。

  ……。

   九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件
  • 7919457200001_收入支出决算总表.xls
  • 7919457200001_收入决算表.xls
  • 7919457200001_支出决算表.xls
  • 7919457200001_财政拨款收入支出决算表.xls
  • 7919457200001_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  • 7919457200001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  • 7919457200001_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  • 7919457200001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
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