共青团管城回族区委员会2016年部门决算公开情况说明

索 引 号:005275134/2017-00247主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:共青团管城回族区委员会关 键 词:部门决算
文    号成文日期:2017-09-03发布日期:2017-09-03
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共青团管城回族区委员会2016年部门决算公开情况说明

一、单位概况

(一)领导全区的共青团工作。

(二)领导和指导全区少先队工作,对全区青年社团组织进行指导和管理。

(三)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务的规划和管理。

(四)参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。

(五)调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为区委、区政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动。

(六)协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

(七)在全区经济建设中,组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(八)指导、督导和检查乡(镇)、街道办事处、区直团委共青团组织工作,指导所属单位管理工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据职责,团区委内设办公室,负责单位全面工作。

(三)人员情况

2016年末我单位在职5人,行政编2人,事业编3人。

二、关于预算执行情况分析

(一)年度部门预算执行情况

本单位2016年公共预算财政拨款收入104.52万元。该项比上年减少2.69万元,减少2.5%。原因:本年活动减少,收入相对减少。

本单位2016年总支出109.16万元,其中财政拨款支出103.15万元,年初预算65.10万元,比年初预算增长45.68%,2015年我单位支出107.21万元,与上年决算数同比下降2.51%;因本年团委活动减少,业务减少,则导致支出相对减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费支出说明

本单位保有车辆数量为0,购买车辆数量为0,公务用车购置及运行维护费支出0万元;未发生因公出国(境)事项,该项支出0万元;未发生公务接待事项,该项支出0万元。“三公”经费支出与上年度相比无变化。

四、机关运行经费支出说明

2016年度机关运行经费支出21.98万元,比2015年减少1.11万元,下降5.32%。我单位严格按照八项规定,厉行节约各项支出,控制成本。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购经费支出0万元,与上年无变化。

六、国有资产占用情况说明

2016年期末,团区委共有车辆0辆;无单价50万元以上通用设备;其他固定资产14.55万元,均为正常办公设备。

七、预算绩效情况说明

2016年我区未开展预算绩效。

八、名词解释

(一)财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出

本单位该项为儿童之家建设项目专项经费。

(三)三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年部门决算公开目录:

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算表

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表

8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表

                                         共青团管城回族区委员会

                                            2017年9月3日


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