索 引 号:005275134/2017-00247 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:共青团管城回族区委员会 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-03 | 发布日期:2017-09-03 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位概况
(一)领导全区的共青团工作。
(二)领导和指导全区少先队工作,对全区青年社团组织进行指导和管理。
(三)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方案、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务的规划和管理。
(四)参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。
(五)调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为区委、区政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动。
(六)协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
(七)在全区经济建设中,组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
(八)指导、督导和检查乡(镇)、街道办事处、区直团委共青团组织工作,指导所属单位管理工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
根据职责,团区委内设办公室,负责单位全面工作。
(三)人员情况
2016年末我单位在职5人,行政编2人,事业编3人。
二、关于预算执行情况分析
(一)年度部门预算执行情况
本单位2016年公共预算财政拨款收入104.52万元。该项比上年减少2.69万元,减少2.5%。原因:本年活动减少,收入相对减少。
本单位2016年总支出109.16万元,其中财政拨款支出103.15万元,年初预算65.10万元,比年初预算增长45.68%,2015年我单位支出107.21万元,与上年决算数同比下降2.51%;因本年团委活动减少,业务减少,则导致支出相对减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、“三公”经费支出说明
本单位保有车辆数量为0,购买车辆数量为0,公务用车购置及运行维护费支出0万元;未发生因公出国(境)事项,该项支出0万元;未发生公务接待事项,该项支出0万元。“三公”经费支出与上年度相比无变化。
四、机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出21.98万元,比2015年减少1.11万元,下降5.32%。我单位严格按照八项规定,厉行节约各项支出,控制成本。
五、政府采购支出情况说明
2016年度政府采购经费支出0万元,与上年无变化。
六、国有资产占用情况说明
2016年期末,团区委共有车辆0辆;无单价50万元以上通用设备;其他固定资产14.55万元,均为正常办公设备。
七、预算绩效情况说明
2016年我区未开展预算绩效。
八、名词解释
(一)财政拨款收入
指本级财政当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款支出
本单位该项为儿童之家建设项目专项经费。
(三)三公经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年部门决算公开目录:
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门财政拨款收入支出决算表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表
共青团管城回族区委员会
2017年9月3日