索 引 号:005275134/2017-00240 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:郑州商都新区管理委员会 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-06 | 发布日期:2017-09-06 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
(一)主要职能
1.贯彻执行省、市有关新区和特色商业区发展的政策,拟定新区和特色商业区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施。
2.负责新区和特色商业区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设,不断完善公共服务功能和设施。
3.研究拟定新区和特色商业区招商引资中长期规划并组织实施,组织开展对外招商和项目推进;负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作;负责引导支持新区和特色商业区主导产业项目的发展。
4.负责新区和特色商业区企业项目指标的审核,按规定权限向有关部门备案和上报。
5.负责优化企业的发展环境和生产经营环境,全程跟踪服务企业项目,切实维护企业合法权益。
6.建立新区和特色商业区与相关职能部门的综合协调机制,承担相关职能部门的协调工作。
(二)内设机构
管委会内设一办三局两中心,即产业发展办公室、经济发展局、规划建设局、项目服务局、投资服务中心、政策咨询服务中心。核定行政编制15名,设主任兼书记1名,副主任3名;县级党政主要领导担任管委会主要负责人的,另设1名专职副主任主持日常工作;核定中层领导职数8名(4正4副),事业编制30名。
单位人员相比去年没有增减变化。
2016年财政决算编报工作根据管财政的要求,结合本单位实际情况,真实、完整反映我单位2016年财政决算和支出情况。
(三)年度部门决算执行及与上年度对比情况
1、收入和支出总额及与上年度对比情况:
年初结转结余803.50万元,财政拨款收入2147.94万元,其中财政拨款收入696.41万元,其他收入1451.53万元。年末结转结余资金1315.09万元。
2016年预算中拨款共1636.35万元,其中:1、工资福利支出488.97万元;2、商品和服务支出113.82万元;3、对个人和家庭的补助30.59万元;4、其他资本性支出2.97万元;5、基本建设支出(项目支出)1000.00万元。与去年相比支出增加880.15万元,主要项目资金增加。
2、机关运行经费2016年为113.82万元,与上年相比减少0.59%,减少167.29万元。原因是厉行节约的原则,对办公经费有所控制。
3、国有资产情况:
2016年无占用国有资产,所以同上年相比没有增减变化。
4、政府采购情况:
2016年度政府采购支出总额2.97万元,其中政府采购货物支出2.97万元.
5、关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
6、三公经费名词解释:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度,我单位三公经费支出为0,相比去年没有增减变化。
目录: 部门收支决算总表
部门收入决算表
部门支出决算表
部门支出决算总表
部门一般公共预算财政拨款支出表
部门一般公共预算财政拨款基本支出表
部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
部门政府性基金预算拨款收入支出表