一、基本职责
我中心主要职能主要职责为拟定全市信息化发展规划及标准;负责全市政务信息网络建设工作;协调、指导全市信息化建设和资源整合等有关工作。
二、机构设置及人员编制
1.机构设置
郑州市信息化建设促进中心是事业全供单位,内设两个处室,综合规划处和信息化促进处。
2.机构人员情况
我单位现有编制7名,经费形式为全额预算管理事业单位,主要负责人由副县级领导干部担任。
一、收入支出情况
2016年度收入合计144.07万元,其中:财政拨款收入144.07万元。
2016年度支出合计144.07万元,其中:社会保障和就业支出0.75万元,医疗卫生与计划生育支出2.32万元,资源勘探信息等支出135.97万元,住房保障支出5.04万元。
二.部门决算收支增减变化说明
2016年部门预算安排148.42万元,其中财政拨款为148.42万元。2016年部门决算数为144.07万元,其中人员经费决算数为60.79万元,比预算数49.08万元增加了11.71万元,主要原因是调资及补发工资;2016年公用经费决算数为83.28万元,比预算数99.34万元减少了16.06万元,原因是本着厉行节约的原则,压缩开支。
三.关于“三公”经费支出说明
2016年度,郑州市信息化建设促进中心“三公”经费财政拨款支出决算数为5.66万元,其中:
1.公务用车购置及运行费决算5.66万元。
其中:公务用车运行维护费5.66万元。2016年单位公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费决算0万元。
3.2016年因公出国0万元,没有因公出国情况。
按照郑州市委、市政府厉行节约的有关精神,2016年“三公”经费财政拨款支出决算5.66万元,比2015年“三公”经费财政拨款支出决算8.12万元减少2.46万元。其中: 2016年公务用车购置及运行费决算5.66万元,比2015年公务用车购置及运行费决算8.12万元减少2.46万元。
四、机关运行经费支出情况
2016年本部门运行经费支出144.07万元,2015年支出148.56万元,2016年比上年度减少4.49万元,减少3.02%,原因是厉行节约的原则,压缩开支。
五、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额51.07万元,其中:政府采购货物支出13.98万元、政府采购服务支出37.09万元。授予中小企业合同金额51.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.07万元,占政府采购支出总额的100%。
专业名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。