索 引 号:005283214/2017-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-19 | 发布日期:2017-09-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区住房和城乡规划建设局系统2016年度
部门决算情况说明
一、单位主要职责和单位构成
上街区住房和城乡规划建设局系统共有单位3个,上街区住房和城乡规划建设局、上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。
本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算
1、主要职责
上街区住房和城乡规划建设局职责:(一)贯彻执行国家、省、市有关建设和城市规划工作的方针政策和法律法规;负责编制全区建设事业中长期发展规划并组织实施;协调解决城市建设和管理工作中的重大问题,综合协调城建口各部门的工作。(二)负责编制全区城市建设计划;负责筹措和综合平衡城市建设资金,监督检查城建规费的征收和资金使用情况;负责全区城市建设统计和分析工作;负责组织城市基础设施项目的论证;负责城建项目的全过程管理;负责全区建设行业的对外经济技术合作。负责编制、调整、修订城市总体规划、详细规划、有关专业规划和申报工作。(三)负责建设用地和建设工程的规划管理,审批核发建设用地规划选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责全区城市建设勘察、设计和测绘工作;负责勘察、设计市场管理工作;负责全区城市建设及工业与民用建筑的抗震设防管理工作;负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。(四)负责城市建设综合开发工作;负责编制全区城市建设综合开发中长期规划和年度计划;负责房地产开发企业开发建设管理工作;负责住宅小区各种配套设施建设管理工作;负责组织房地产开发项目的综合验收;负责城市建设拆迁管理工作。(五)负责全区建筑业、装饰装修业的行业管理;负责建筑市场管理;负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作;负责全区工程建设标准定额和工程造价管理工作;负责建筑、安装、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理;负责全区建筑施工队伍管理;负责全区建筑施工许可证的审核和发放;负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。负责全区建材行业管理;制订建材行业发展规划;负责管理建筑材料市场;负责各类建材产品和地方材料的质量检查;负责全区建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。(六)负责制定全区建设行业科技发展规划;组织推广信息技术、节能技术和高新技术在建设领域中的应用;指导建设科技项目攻关和科技攻关成果鉴定认定工作。(七)负责组织实施全区道路、桥涵、供水、供气、供热等市政公用设施建设;负责全区重点工程、城市基础设施配套工作。负责监督检查《城市规划法》、《建筑市场管理条例》、《城市燃气管理条例》及其实施细则的实施,依法查处违法行为,并负责有关行政应诉工作。(八)负责全区城建档案的收集、管理、编研和利用工作。负责编制建设行业人才培养规划并组织实施;负责建设行业执业资格管理工作;指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。(九)承办区政府领导交办的其它事务。
上街区房管产管理中心职责:贯彻执行国家、省市有关住房保障、房产管理、住房制度改革胡法律、法规肯方针政策。受主管部门委托负责拟定全区房产发展战略;负责全区住房保障工作;负责编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度计划;负责全区房产市场管理工作;负责全区物业管理胡行业管理;负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定。
上街区建筑工程质量监督站主要职责:根据国家及地方胡有关法律、法规受住房部门委托,对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产肯质量行为实施监督;对工程竣工验收进行监督;受理全区在建建筑工程质量投诉,并负责投诉处理工作;负责工程质量监督管理工作;参与重大质量事故处理。
2、机构设置
上街区住房和城乡规划建设局无内设机构;
财务归建设局机关的下属事业单位(财务由局机关统一核算独立):上街区房屋征收与补偿办公室;上街区规划管理办公室;上街区住房和城乡规划建设综合执法大队;上街区规划展览馆;上街区规划编研服务中心。
财务独立核算的下属事业单位:上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。
人员情况:住建系统行政编制为6名,事业编制为104名。实有在职人员110人。
二、预算执行情况分析
1.收入支出总体情况说明
2016年上街区住房和城乡规划建设局系统收入总计8079.8万元,支出总计8142.4万元。主要原因是减少城市基础设施建设投资。
2.收入决算情况说明
2016年上街区住房和城乡规划建设局系统全年收入合计8079.8万元,其中:财政拨款收入4853.3万元,占60%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3226.5万元,占40%。
3.支出决算情况说明
2016年住建局系统支出合计8142.4万元,其中:基本支出1209万元,占15%;项目支出6933.4万元,占85%。2016年支出预算数为1485.16万元,支出数与预算数相比增加448.25%,原因是预算未安排城市基础设施建设,支出数包含了。
三、“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出2.41万元,具体情况如下:
1.2016年我单位无因公出国人员,与上年相比无变化;16年预算数为0,支出数与预算数持平。
2.2016年我单位无公务用车购置费,与上年相比无变化;16年预算数为0,支出数与预算数持平。
3.2016年我单位公务用车维护费0.87万元,与上年基本持平;16年预算数为0,支出数与预算数基本持平。
4.公务接待费支出1.54万元,本年度共接待20批次,126人数,比上年相比下降63%,主要原因是严格执行党的八项规定,减少公务接待。支出数与16年预算数基本持平。
四、机关运行经费支出情况说明
2016年住建局系统单位运行经费支出229.3万元,比去年增加了138万元,原因是16年的企业改制费。其中区住建局机关194.75万元;区房管中心25.07万元;区质监站9.48万元。主要用于系统单位正常运转的日常支出。
五、政府采购支出情况说明
2016年度我系统政府采购支出总额2905.55万元,其中:政府采购货物支出234.55万元、政府采购工程支出1972万元、政府采购服务支出699万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本系统共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆;单价在50万元以上通用设备0台/套;单价在100万元以上专用设备0台/套。
七、预算绩效情况说明
此项无
八、专业名词解释(各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)
1.财政拨款收入:指本年度从区级财政取得的财政拨款。
2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9.结余分配:指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13.上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14.经营支出:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.对附属单位补助支出:指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
部门决算公开目录 | ||||
1、封面代码 | ||||
2、收入支出总表 | ||||
3、收入决算表 | ||||
4、支出决算表 | ||||
5、财政拨款收入支出决算表 | ||||
6、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
封面代码 | |
金额单位: | |
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 |
单位名称 | 河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 |
单位负责人 | 吕保良 |
财务负责人 | 吕保良 |
填表人 | 王莉莉 |
电话号码(区号) | 0371 |
电话号码 | 68922562 |
分机号 | |
单位地址 | 河南省郑州市上街区济源路139号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 005283214 |
邮政编码 | 450041 |
财政预算代码 | 404001 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 上街区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 行政单位会计制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 上街区 |
部门标识代码 | 住房和城乡建设部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 0052832140 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | 13938232456 |
备用码二 |
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 | 公开01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,853.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | |
六、其他收入 | 6 | 3,226.5 | 六、科学技术支出 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 82.5 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 36.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,517.1 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 18.2 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,453.4 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 35.2 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 8,079.8 | 本年支出合计 | 54 | 8,142.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 152.9 | 年末结转和结余 | 56 | 90.3 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 8,232.8 | 总计 | 58 | 8,232.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 | 公开02表 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,079.8 | 4,853.3 | 3,226.5 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.5 | 82.5 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.5 | 82.5 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.6 | 46.6 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.0 | 36.0 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 36.0 | 36.0 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.9 | 20.9 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,490.2 | 2,263.7 | 3,226.5 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,223.0 | 1,180.0 | 43.0 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 705.0 | 705.0 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 233.5 | 233.5 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 87.0 | 87.0 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197.5 | 154.5 | 43.0 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.0 | 1.0 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.0 | 1.0 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,266.2 | 1,082.7 | 3,183.5 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,674.3 | 490.8 | 3,183.5 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 592.0 | 592.0 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 18.2 | 18.2 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 18.2 | 18.2 | |||||||
2140105 | 公路改建 | 18.2 | 18.2 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,453.0 | 2,453.0 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,388.0 | 2,388.0 | |||||||
2210101 | 廉租住房 | 6.8 | 6.8 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,381.3 | 2,381.3 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.4 | 49.4 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.4 | 49.4 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 15.5 | 15.5 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 15.5 | 15.5 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 | 公开03表 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,142.4 | 1,209.0 | 6,933.4 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.5 | 82.5 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.5 | 82.5 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.6 | 46.6 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.0 | 36.0 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 36.0 | 36.0 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.9 | 20.9 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,517.1 | 1,005.9 | 4,511.2 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,239.4 | 1,005.9 | 233.5 | |||||
2120101 | 行政运行 | 705.0 | 705.0 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 233.5 | 233.5 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 87.0 | 87.0 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.0 | 214.0 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.3 | 11.3 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.3 | 11.3 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,266.4 | 4,266.4 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,674.4 | 3,674.4 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 592.0 | 592.0 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 18.2 | 18.2 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 18.2 | 18.2 | ||||||
2140105 | 公路改建 | 18.2 | 18.2 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,453.4 | 49.4 | 2,404.0 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,388.0 | 2,388.0 | ||||||
2210101 | 廉租住房 | 6.8 | 6.8 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,381.3 | 2,381.3 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.4 | 49.4 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.4 | 49.4 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 16.0 | 16.0 | ||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 16.0 | 16.0 | ||||||
229 | 其他支出 | 35.2 | 35.2 | ||||||
22999 | 其他支出 | 35.2 | 35.2 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 35.2 | 35.2 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 | 公开04表 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,770.6 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,082.7 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.5 | 82.5 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 36.0 | 36.0 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,274.2 | 1,191.3 | 1,082.9 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 18.2 | 18.2 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,453.0 | 2,453.0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
24 | 54 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 4,853.3 | 本年支出合计 | 55 | 4,863.8 | 3,780.9 | 1,082.9 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.9 | 1.9 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 10.3 | 57 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 2.0 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 4,865.7 | 总计 | 60 | 4,865.7 | 3,780.9 | 1,084.8 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
部门:河南省郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 2016年度 | 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,780.9 | 1,114.4 | 2,666.5 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.5 | 82.5 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.5 | 82.5 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.6 | 46.6 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.0 | 36.0 | |||
21005 | 医疗保障 | 36.0 | 36.0 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 20.9 | 20.9 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,191.3 | 946.5 | 244.8 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,180.0 | 946.5 | 233.5 | ||
2120101 | 行政运行 | 705.0 | 705.0 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 233.5 | 233.5 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 87.0 | 87.0 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.5 | 154.5 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.3 | 11.3 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.3 | 11.3 | |||
214 | 交通运输支出 | 18.2 | 18.2 | |||
21401 | 公路水路运输 | 18.2 | 18.2 | |||
2140105 | 公路改建 | 18.2 | 18.2 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,453.0 | 49.4 | 2,403.5 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,388.0 | 2,388.0 | |||
2210101 | 廉租住房 | 6.8 | 6.8 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 2,381.3 | 2,381.3 | |||
22102 | 住房改革支出 | 49.4 | 49.4 | |||
2210201 | 住房公积金 | 49.4 | 49.4 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 15.5 | 15.5 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 15.5 | 15.5 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市上街区住建局 | 2016年度 | 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 750.20 | 302 | 商品和服务支出 | 229.30 |
30101 | 基本工资 | 179.10 | 30201 | 办公费 | 20.18 |
30102 | 津贴补贴 | 341.90 | 30202 | 印刷费 | 1.30 |
30103 | 奖金 | 145.70 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 59.40 | 30204 | 手续费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.40 | |
30107 | 绩效工资 | 12.20 | 30206 | 电费 | 9.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.90 | 30207 | 邮电费 | 11.70 |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 7.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 134.90 | 30211 | 差旅费 | 4.30 |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30302 | 退休费 | 80.70 | 30213 | 维修(护)费 | 1.60 |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
30304 | 抚恤金 | 1.40 | 30215 | 会议费 | |
30305 | 生活补助 | 2.80 | 30216 | 培训费 | 2.10 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | |
30307 | 医疗费 | 0.60 | 30218 | 专用材料费 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 155.10 | |
30311 | 住房公积金 | 49.40 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 8.80 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4.30 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.87 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 885.10 | 公用经费合计 | 229.30 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |