索 引 号:005303449/2017-00343 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:登封市人民政府 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-10-20 | 发布日期:2017-10-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据部门预决算公开工作有关规定,现将经市财政局审查批复的登封市人民政府办公室2016年度部门决算公开如下:
一、部门基本情况
登封市人民政府办公室(登封市人民政府法制办公室)设有9个科室:秘书科、综合科、登封市人民政府外事侨务办公室、信息科、文电科、调研科、市政府应急管理办公室(市长电话室)、市政府督查室、政府信息公开办公室。下属事业单位4个:登封市地方志编纂委员会办公室(参公)、登封市信息网络中心、登封市行政复议办公室、登封市金融工作办公室。
主要职责:
(一)负责市政府会议的准备、组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施;负责市政府领导活动安排。
(二)负责市政府领导的秘书工作,协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的公文、公函;起草市政府领导讲话材料。
(三)研究市政府各部门和各乡(镇)区、办事处请示市政府的问题,并提出处理意见,报市政府领导审批。
(四)协助市政府领导组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
(五)督促检查市政府各部门和各乡(镇)区、办事处对上三级文件和市委、市政府会议决定事项及领导批示的执行落实情况,并及时反馈结果。
(六)负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作。
(七)围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(八)负责全市的外事侨务、市政府法制工作;领导市地方史志办公室。
(九)负责市政府受理的各类公文的签收、登记、送批、分发、传阅、催办、办复及归档工作;指导市政府系统的文秘工作;负责市政府印鉴管理。
(十)负责市政府值班、应急值守和市长电话工作,及时报告重要情况,提供应急信息和社情民意信息,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(十一)负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作。
(十二)负责全市政务信息的采编和分析;负责全市政府系统政务信息网络的协调和指导工作。
(十三)负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。
(十四)负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
(十五)拟定全市依法行政工作规划并组织实施;指导全市政府机关法制机构建设。负责市政府决策涉法事项的事先审核、规范性文件管理;负责各单位规范性文件、具体行政行为的备案、审查;监督行政执法活动,开展行政执法考核和错案责任追究;解决行政执法争议;承办市政府处理(罚)案件;承担市政府的行政复议职责;承办涉及市政府的行政赔偿(补偿)、复议和应诉案件,并指导政府系统开展该项工作。负责领导干部、法制干部和行政执法人员的法律业务培训。
(十六)负责市政府办公室行政事务、财务和安全保卫工作。
(十七)办理市政府领导同志交办的其他事项。
人员编制:办公室行政编制41人,事业编制共53人,参公编制11人,工勤编制10人。
二、总体收支情况
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1491.82万元,其中:财政拨款收入1450.62万元,年初结转结余41.20万元。比2015年增加355.48万元,机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加和公车改革后其他交通费用增加。
2016年度支出总计1426.83万元,其中:一般公共服务支出1140.67万元,住房保障支出40.85万元,科学技术支出245.31万元。 比2015年增加176.16万元,机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加和公车改革后其他交通费用增加。
(二)收入来源说明:我单位是财政全供拨款
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1426.83万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出1140.67万元,主要用于人员经费和日常运转支出。
2.住房保障支出40.85万元,主要用于人员住房公积金;
3.科技经费支出245.31万元 ,用于市委市政府内外网络升级改造。
(四)“三公”经费决算说明
2016年度,办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为75.89万元,2016年度较2015年度同期三公经费下降59.32 %,其中:
1.因公出国(境)费 42.19万元,较2015年上升170.97%,主要原因是2015年之前我市因公出国(境)费由各相关单位承担,2015年改革之后我市所有因公出国(境)费由市政府外侨办统一支出,故有所增长。2016年登封市组团2批、7人次,随省、郑州市团5批、5人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算21.07万元,主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。较2015年下降86.38%,因为公车改革,车辆总数减少。
3.公务接待费决算12.63万元,主要用于招商引资、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。较2015年下降11.98%。 2016年公务接待主要用于招商引资、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等接待56批次、外事接待33批次。
(五)机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出556.99万元,比2015年增加133.21万元。主要原因是机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加和公车改革后其他交通费用增加。
(六)政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额0。
(七)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,保留车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。
(三)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
(四)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(五)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
(七)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。