中原区棉纺路街道办事处 2018年部门预算公开说明

  • 索引号:005267089/2018-00038
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构: 中原区棉纺路街道办事处
  • 关键词:预算
  • 文号
  • 成文日期:2018-02-09
  • 发布日期:2018-02-09
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 中原区棉纺路街道办事处 2018年部门预算公开说明

    目录:一、部门基本情况

         二、收入预算说明

         三、支出预算说明

         四、预算收支增减变化情况

         五、机关运行经费安排情况说明

         六、政府采购情况

         七、重点项目预算绩效目标

         八、名词解释

     中原区棉纺路街道办事处

    2018年部门预算公开说明

     

    一、部门基本情况

    (一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

    1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规,增强辖区居民遵守法律的自觉性。

    2.负责辖区社会主义精神文明建设,优化经济发展环境,指导居委会(社区)建设、管理、服务等工作。

    3.指导街道工会、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益,及时处理群众来信来访。

    (二)内设机构及下属单位

    办事处下设13个科室:党政办、长效办、党建办、经管办、重点办、群工办、安监办、城管办、综合执法科、计生办、社事办、社保所、后勤管理科。

    8个社区:三棉东社区、三棉西社区、四棉东社区、四棉西社区、五棉南社区、五棉北社区、方圆经纬社区、盛润锦绣城社区

    1个行政村:朱屯村

    (三)人员构成情况

    中原区棉纺路街道办事处编制100人,其中:行政编制11人,事业编制81人;在职职工100人,离退休人员29人。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算3029万元,其中:一般公共预算3029万元(财政拨款3029万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

    三、支出预算说明

    2018年支出预算3029万元,其中:基本支出1627万元,项目支出1402万元。

    (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1853万元,社会保障和就业支出760万元,医疗卫生与计划生育支出68万元,城乡社区支出230万元,农林水支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,住房保障支出118万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支1627万元,其中:工资福利支出1357万元,商品和服务支出127万元,个人和家庭补助支出143万元;项目支出1402万元。

    (三)主要项目:(逐项列举)。

     1.其他城乡社区支出专项230万元。

    (1)主要用于城市环境提升、街景整治等方面。根据区政府工作安排和街道经济发展需要。

    (2)资金测算。预测资金230万元。

    2.招商引资专项20万元。 

    (1)主要用于引进外来重大企业,发展街道经济等方面。根据政府工作安排和街道经济发展需要.

    (2)资金测算。预测资金20万元。

    四、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算3029万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算减少89万元,预算减少原因:上年有退休人员和调离人员。 

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算3029万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出760万元,占25%;医疗卫生支出68万元,占2.2%……

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算3029万元,其中:人员经费1356万元,主要包括:基本工资580万元、津贴补贴776万元;公用经费127万元。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元 .

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算4.5万元。与去年持平。

    其中,因公出国(境)费0元,与去年持平。

    公务用车购置费0元,与去年持平。

    公务用车运行维护费4.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与去年持平。

    五、机关运行经费安排情况说明:

    2018年,棉办运行经费安排127万元,较去年减少28万元。原因是固定资产购置减少。主要用于公用支出,其中:办公经费100万元,公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费0万元等。   

     六、政府采购情况

    2017年政府采购预算20万元,其中:政府采购货物支出20万元,……,具体采购明细如下。

    1.多功能一体机,单价0.45万元,数量31个,共计13.95万元。

    2.复印机,单价1.2万元,数量5个,共计6万元;

    七、重点项目预算绩效目标

    公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

    八、名词解释

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

     


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