索 引 号:744051265/2018-00038 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区行政服务中心 | 关 键 词:财政,预算,部门预算,2018年 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-26 | 发布日期:2018-02-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
上街区政务服务中心成立于2002年9月(原名上街区行政审批中心),主要职责是:
1.以《行政许可法》为依据,贯彻落实中央、省、市、区关于行政审批制度和五单一网改革的方针、政策。充分利用政务服务大厅窗口,为社会公众提供功能完善,设施齐备,高效、便捷、规范、廉政的政务服务。
2.负责协调、指导区、镇(办)、村(社区)三级政务服务机构的网络化建设和业务培训,逐步拓展政务服务和便民服务领域。
3.负责对全区行政审批、行政服务、“五单一网”制度改革工作开展调查研究,做出科学规划,及时向区委、区政府提出意见、建议和方案。
4.负责建立健全完善的行政审批、政务服务工作制度和工作机制;组织、协调、督导进驻政务服务中心的单位和窗口,依法公开、规范高效开展行政审批、政务服务、便民服务等业务。
5.协同相关部门依法对各单位的行政审批、政务服务项目进行审核、调整、变更、规范。负责对各类事项的办理情况进行督查管理,并负责对办理结果进行对外公布和公示。
6.负责投资项目的并联审批和全程免费代理服务工作。
7.负责对进驻政务服务中心人员进行政治思想教育工作,不断开展有针对性的法规教育、业务培训和各种岗位练兵、劳动竞赛活动;负责对党员进行教育、监督和管理,抓好党团组织生活,不断提高进驻政务服务中心人员的政治素质、业务能力和服务水平。
8.负责对进驻区政务服务中心的窗口人员和中心工作人员的党团组织管理、日常管理和年度考核,并对考核结果提出意见和建议。
9.负责受理各类相关举报、投诉和咨询。
10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)内设科室
内设机构:办公室、并联审批和代办服务科、效能督察科、网络技术服务和运行管理科。
(三)人员构成情况
郑州市上街区政务服务中心机关共有编制12人,其中:事业编制9人,在职职工9人。
二、本单位公开的预算为本部门预算
三、收入预算说明
2018年收入预算237.5万元,其中:一般公共预算237.5万元(财政拨款237.5万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
四、支出预算说明
2018年支出预算237.5万元,其中:基本支出117.72万元,项目支出119.78万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共预算211.95万元,社会保障和就业支出10.94万元,医疗卫生和计划生育8.05万元,住房保障支出6.56万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出117.72万元,其中:工资福利支出109.97万元,商品和服务支出7.75万元,项目支出119.78万元。
五、单位运行经费
2018年单位运行经费预算7.75万元。其中:办公费45000元,邮电费14280元,工会经费10937元,福利费7247元。
六、预算收支增减变化情况
(一)2018年部门支出预算237.5万元,比去年增加99.83万元。增加原因:一是在编人员工资福利待遇增加;二是根据工作需要,追加的工作经费。
(二)2018年“三公”经费预算0.1万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.1万元。与去年持平。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。