二七区委组织部2018年预算公开

索 引 号:786213728/2018-00035主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:二七区人民政府关 键 词:预算,决算
文    号成文日期:2018-02-27发布日期:2018-02-27
体    裁生效日期废止日期
二七区委组织部2018年预算公开


一、单位基本情况

(一)主要职责

1、负责研究和指导党组织建设,制订加强党的组织建设的规定和措施;会同有关部门对乡镇办和区直及有关驻区单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究指导党员队伍建设,指导、协调党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织和开展新形势下党的建设理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度,并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡镇办和区直单位领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、出国(境)、退休审批手续的办理,负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;承办部分干部的调配、交流与安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;参与指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、法检两院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部、后备干部的有关规划和方案,指导乡镇办党委(党组)和部门领导班子的思想作风建设。

4、负责干部监督工作的宏观指导,负责党建工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制订的落实情况进行检查;组织、协调科级党政领导干部经济责任审计工作。

5、制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调和检查干部教育培训工作。

6、负责全区人才工作的宏观管理,制定和参与制定全区人才工作的重要政策、规划并组织实施,督促人才政策的贯彻落实情况,做好全区各类人才的管理、培养工作,为各类人才搞好服务,做好拔尖人才的推选工作。

7、加强机关党员干部思想政治建设和精神文明建设,督导调阅机关基层党组织党员领导干部民主生活会;抓好机关党风廉政建设、作风建设,协助查处党员干部违纪案件;做好对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复工作及支部换届选举工作,党员发展等工作。

 8、 做好各乡镇、街道、区直单位、垂直单位等的绩效考核工作,参与制定各单位年度责任目标,负责对各单位责任目标落实情况跟踪督查,对区委、区政府临时性重大工作跟踪问效,做好对我区区级表彰奖励的审核工作。

9、做好党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

10、承办区委和市委组织部交办的其他工作。

(二)单位构成

区委组织部内设办公室、干部科、组织科、政研室、党管科、干训科、党代表联络科,下辖非公办、干部监督室,代管区直属机关工作委员会、区委党员电教中心、区人才工作办公室、区绩效考核工作办公室。实有人员45人,其中,行政在职10人,事业在职30人,离退休5人。

二、支出预算情况:1607.01万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费5万元、会议费15万元。

(一)收入支出预算总体情况说明 

2018年度,一般公共预算收入1607.01万元,一般公共预算支出合计1607.01万元。与2017年相比收支均增加137.43万元,增长9.35%。增长原因为增加社区专职党建副书记经费。

(二)收入预算总体情况说明

2018年度,一般公共预算财政拨款收入1607.01万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出18.55万元,行政运行1099.39万元,事业运行310.19万元,行政单位医疗5.73万元,事业单位医疗12.82万元,公务员医疗补助13.91万元,归口单位离退休10.99万元,住房公积金89.03万元。
   (三)支出预算总体情况说明

2018年度,一般公共预算财政拨款收入1607.01万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出18.55万元,行政运行1099.39万元,事业运行310.19万元,行政单位医疗5.73万元,事业单位医疗12.82万元,公务员医疗补助13.91万元,归口单位离退休10.99万元,住房公积金89.03万元。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度,财政拨款收入支出1607.01万元,财政拨款收入支出合计1607.01万元。与2017年相比收支均增加137.43万元,增长9.35%。增长原因为增加社区专职党建副书记经费。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年度,一般公共预算财政拨款收入1607.01万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出18.55万元,行政运行1099.39万元,事业运行310.19万元,行政单位医疗5.73万元,事业单位医疗12.82万元,公务员医疗补助13.91万元,归口单位离退休10.99万元,住房公积金89.03万元。与2017年相比收支均增加137.43万元,增长9.35%。增长原因为增加社区专职党建副书记经费。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年度,一般公共预算财政拨款收入1607.01万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出18.55万元,行政运行1099.39万元,事业运行310.19万元,行政单位医疗5.73万元,事业单位医疗12.82万元,公务员医疗补助13.91万元,归口单位离退休10.99万元,住房公积金89.03万元。与2017年相比收支均增加137.43万元,增长9.35%。增长原因为增加社区专职党建副书记经费。

(七)“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加0万元,没有变化。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元(2017年因公出国(境)费预算支出0万元)。

2.公务接待费0万元(2017年公务接待费预算支出0万元)。。

3.公务用车购置及运行费0万元(2017年公务用车购置及运行费预算支出0万元)已进行公车改革,单位没有公车。

(八)重点项目预算绩效目标

我单位本年度无此项发生额。

 (九)国有资产占用情况

2017年期末,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十)政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(十一)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出的情况

我单位属于全供行政单位,2017年行政运行经费支出10783335元,事业运行经费支出2751737元。与去年相比增长4.14%,因增加社区党建副书记工资。

2.政府采购支出情况

本单位2018年度采购安排16万元,其中电脑5台、打印机5台、档案柜5个、桌子椅子5套、沙发3个,共计16万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(五)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

(六)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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