索 引 号:786213728/2018-00021 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区人民政府 | 关 键 词:决算,部门预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-27 | 发布日期:2018-02-27 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区妇联预算公开目录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
二七区妇联2018年部门预算公开
一、主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置及主要职责
郑州市二七区妇女联合会,现为正科级单位,单位主要职责指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女联合大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予业务指导。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结,宣传贯彻党的路线方针、政策、倡导文明进步的妇女观,团结、教育妇女自尊、自信、自立、自强,为社会主义物质文明和精神文明建设做贡献。
(二))人员情况
郑州市二七区妇女联合会,实有人员10人,其中在职10人(自收自支人员0人),离退休7人。
内设机构:二七区妇女联合会办公室。
下设机构:二七区妇女儿童工作委员会办公室。
(三)人员构成情况
郑州市二七区妇女联合会及二七区妇女儿童工作委员会办公室,共有编制6人,其中行政编制2人,事业编制4人;在职职工10人,离退休人员7人。
二、收入预算说明
2018年收入预算160.72万元,其中:一般公共预算160.72万元(财政拨款160.72万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,其他各项收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算160.72万元,其中:基本支出160.72万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出116.75万元、社会保障和就业支出28.46万元、医疗卫生与计划生育支出6.56万元、住房保障支出8.95万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出160.72万元,其中:工资福利支出113.49万元,商品和服务支出6.9万元,个人和家庭补助支出15.34万元,其他基本支出24.99万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:无
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算160.72万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加39.64万元,增加原因:增加了3名人员工资支出。政府性基金收支预算,加(减少)0万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算160.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.46万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出6.56万元,占0.04%,住房保障支出8.95万元,占0.56%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算160.72万元,其中:人员经费128.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费31.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元,较2017年减少0万元。
五、机关运行经费安排情况说明:
2018年,妇联机关运行经费安排26.9万元,主要用于机关运行,其中:办公费9.91万元、印刷费5.9万元、水费0.6万元、邮电费1.4万元、租赁费1.55万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、工会经费1.2万元、专用材料费3万元、其他交通费用2.34万元。较于2017年增加2.1万元。增加原因:人员增加。
六、政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算支出。
七、重点项目预算绩效目标
2018年我单位无重点项目预算绩效目标支出。
八、国有资产占用情况
2018年我单位占用国有资产情况如下:其中固定资产12.6万元。
九、名词解释
例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。