共青团登封市委2018年部门预算公开

索 引 号:005303449/2018-00053主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:共青团登封市委关 键 词:财政资金,部门预算
文    号成文日期:2018-02-27发布日期:2018-02-27
体    裁生效日期废止日期
共青团登封市委2018年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门基本情况


(一)部门主要职责

1.领导和指导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理;

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理;

3.指导有关青少年事务、法律、法规的实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作;

4.调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出对应对策,开展各种活动;

5.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作,维护学校未定和社会安定团结;

6.在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用;

7.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,在上级有关部门的统一安排下,负责与国外青少年团体、政府青年机构,国际地区性青年组织及其他友好团体、政府青年机构,国际地区性青年组织及其其他友好团体的交流工作;

8.负责青年对外宣传工作;

9.做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;

10.指导、督促和检查乡镇、街道办事处、市属企业的共青团工作;

11.负责全市的希望工程爱心助学工作;

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、青年发展部、组织部、宣传部、统战部、志愿者工作部、学校部、少年部、权益部、监察室。

下属单位:登封市希望工程办公室、少先队登封市工作委员会办公室。

(三)人员构成情况

团市委机关及归口预算管理单位人员共有编制8人,其中:行政编制4人,事业编制2人;在职职工2人,无离退休人员。

 

第二部分  2018年部门预算公开表

(见附件)

 

第三部分  2018年部门预算公开情况说明


一、收入预算说明

2018年收入预算129.02万元,其中:一般公共预算129.02万元(财政拨款129.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算129.02万元,其中:基本支出89.02万元,项目支出40万元。

(一)按功能科目分类,一般公共服务支出114.82万元、社会保障和就业支出7.10万元、医疗卫生与计划生育支出2.84万元、住房保障支出4.26万元。

(二)按支出用途分类,基本支出89.02万元,其中:工资福利支出50.92万元,商品和服务支出33.84万元,个人和家庭补助支出4.26万元;项目支出40万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算129.02万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加29.97万元,主要用于召开共青团第十六次代表大会、青年联合会二届一次会议和共青团改革涉及新的工作任务。政府性基金收支预算无增减。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算129.02万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出114.82万元,占88.90%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出7.10万元,占5.50%;医疗卫生支出2.84万元,占2.20%;住房保障支出4.26万元,占3.30%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算89.02万元,其中:人员经费55.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费33.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、维修(护)费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算4.30万元。其中,因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费4万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与上年持平;公务接待费0.30万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2018年,团市委机关运行经费安排33.84万元,主要用于机关的正常运行和全市青少年事务,其中:办公费13.16万元,会议费1.38万元、培训费1万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费9万元、公务接待费0.30万元、维修(护)费1.50万元、其他交通费3.50万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为18.0612万元。流动资产为0万元,占资产总额的0%;固定资产为18.0612万元,占资产总额的100%。其中:房屋构建物面积为155平方米,系事务局统一调配;公务用车1辆,价值11.3232万元。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。


第四部分:名词解释


1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件
  • 团市委2018年度部门预算目录.docx
  • 团市委2018年部门预算公开表.xls
  • 团市委2018年部门“三公经费”预算.xls
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