索 引 号:005275134/2018-00069 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:区妇联 | 关 键 词:部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-04-20 | 发布日期:2018-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市管城回族区妇女联合会
2018年预算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1.坚持正确的政治方向,团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
2.紧密围绕区委和区政府的中心任务,团结、动员组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作,促进经济发展和社会进步,为维护我区改革发展稳定大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各行各业先进妇女,积极开展对妇女的科学技术及生产劳动技能的教育和培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委和区政府反应社情民意;参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定工作,维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动建立社会化的工作格局,动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导乡(镇)、街道办事处妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会明确的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强与辖区内郑州籍港澳台地区及华侨妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
7.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:办公室、维权部、发展部。
下属单位:区妇女儿童工作委员会办公室。
本预算为汇总预算。
(三)人员构成情况
区妇联人员共有编制5人,其中:行政编制2人,事业编制3人;在职职工10人,离退休人员6人。
二、收入预算说明
2018年收入预算229.89万元,其中:一般公共预算229.89万元(财政拨款229.89万元)。
三、支出预算说明
2018年支出预算229.89万元,其中:基本支出216.09万元,事业发展专项支出13.80万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出176.08万元、社会保障和就业支出31.14万元、医疗卫生与计划生育支出10.51万元、住房保障支出12.16万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出216.09万元,其中:工资福利支出185.78万元,商品和服务支出13.67万元,对个人和家庭补助支出16.64万元;事业发展专项支出13.8万元。
(三)主要项目:
1.其他资本性支出专项0.8万元;
(1)项目概述及政策依据:固定资产采购,行政事业单位根据工作需要购置办公设备支出。
(2)资金测算:以实际工作需要为依据。
2.妇女培训专项10万元;
(1)项目概述及政策依据:全区妇女培训,市妇联工作目标及考核目标中下达任务,要求开展妇女培训。
(2)资金测算:以实际工作需要为依据。
3.印刷费用专项1万元;
(1)项目概述及政策依据:印制妇女维权宣传页。市妇联工作目标及考核目标中要求开展妇女维权普法宣传活动。
(2)资金测算:以实际工作需要为依据。
4.会议费用专项1万元
(1)项目概述及政策依据:召开妇联会议及区妇儿工委会议。市妇联工作目标及考核目标中要求开展该项工作。
(2)资金测算:以实际工作需要为依据。
5.救济费专项1万元
(1)项目概述及政策依据:慰问贫困妇女。市妇联工作目标及考核目标中要求开展该项工作。
(2)资金测算:以实际工作需要为依据。
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算229.89万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加94.38万元,原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算229.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.08万元,占76.59%;社会保障和就业支出31.14万元,占13.55%;医疗卫生与计划生育支出10.51万元,占4.57%;住房保障支出12.16万元,占5.29%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算216.09万元,其中:人员经费202.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、离退休费;公用经费13.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元,与上年相比无变化。
五、机关运行经费安排情况说明:
2018年,区妇联运行经费安排8万元,主要用于机关正常运行,其中:办公费3万元,印刷费0.5万元,邮电费1万元,差旅费1万元,维修(护)费0.7万元,会议费0.5万元,培训费1.3万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元,具体采购明细如下。
1.计算机,单价0.5万元,数量1个,共计0.5万元;
2.打印机,单价0.3万元,数量1个,共计0.3万元。
七、国有资产占用情况
无。
八、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目。
九、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费预算支出为“0”,因本单位不涉及此项业务,所以无此项支出;
2、政府性基金预算支出为“0”,因本单位不涉及此项业务,所以无此项支出;
3、国有资本经营预算支出为“0”,因本单位不涉及此项业务,所以无此项支出;
十、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2018年部门预算公开表
目录:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
附件