索 引 号:005271221/2018-00189 | 主题分类:财政、金融、审计/审计/业务信息/政府财政审计 | |
发布机构:二七区审计局 | 关 键 词:审计 | |
文 号 | 成文日期:2018-06-29 | 发布日期:2018-06-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定,二七区审计局派出审计组,对二七区本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2017年区一般公共预算收入实际完成293517万元,按财政体制算账,上解上级财政118851万元,加税收返还及补助159776万元,加上年结余7811万元,加调入资金5万元,加调入预算稳定调节基金17000万元,全区当年可用财力为359258万元,减一般公共预算支出352749万元,减安排预算稳定调节基金5626万元后,2017年全区滚存结余883万元,全部为结转下年支出。
2017年区政府性基金上级补助353921万元(主要是上级追加的土地出让金返还),加上年结余761万元,减调出资金5万元,当年可用资金为354677万元,减政府性基金支出354086万元,年终滚存结余591 万元。
二、审计评价
审计结果表明:区财政局在加强预算收支管理中,其财政财务收支活动基本符合财经法规规定。但审计也发现,在预算资金管理、分配和财政收支等方面,还存在一些问题和不足,需要加以纠正和解决。
三、审计发现的主要问题
(一)部分预算项目指标结余较大,缺乏科学、有效的约束。
(二)预算分配方面存在的问题。
1.部分财政代编预算存在不规范、不科学的问题。
2.本级财政资金分配不够科学。
四、审计处理情况及建议
对审计发现的问题,二七区审计局已依法出具了审计报告。审计建议二七区财政局应进一步提高预算管理水平,加强专项资金管理,防范金融风险,加大财政往来款的清理力度,加强提升全区财务人员的业务水平。
五、审计整改情况
二七区财政局对审计发现的问题,专题进行研究,进行了积极整改,大部分问题已整改完毕。