二七区财政局2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定,二七区审计局派出审计组,对二七区财政局2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
二七区财政局内部设置办公室、预算科、行财社保科、农业科、国有资产管理科、财政监督和会计科、国库科、信息科等8个科室,设置二七区采购办、二七区国库集中支付中心、二七区非税收入管理局、二七区基层财政管理所、侯寨乡财政所、马寨镇财政所等6个二级机构。截至2017年底,共有离退休人员13人,在职职工115人。
二、审计评价
审计结果表明:二七区财政局2017年度部门预算、财政收支及其有关经济活动基本真实、合法,基本发挥了财政资金的效益。但还存在部分项目预决算差异较大、部分支出资料不完整、往来款项长期未清理等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)预算编制方面存在的问题,部分项目预决算差异较大,预算执行率低。
(二)预算执行方面存在的问题,存在超预算支出现象。
(三)财政支出方面存在的问题,机房建设项目竣工结算审计报送内容不完整。
四、审计处理情况及建议
对审计发现的问题,二七区审计局已依法出具了审计报告。审计建议二七区财政局应进一步加强预算编制的科学性,加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,加强对往来款项的管理,按照国家统一的会计制度的有关规定及时进行清理。
五、审计整改情况
二七区财政局对审计发现的问题,专题进行研究,部分问题已按期整改完毕。