郑州市中原区城区交通管理办公室2017年度部门决算公开

  • 索引号:005267089/2018-00076
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区财政局
  • 关键词:决算,部门决算
  • 文号
  • 成文日期:2018-08-22
  • 发布日期:2018-08-24
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州市中原区城区交通管理办公室2017年度部门决算公开





    中原区城区交通管理办公室

    2017年度部门决算
    目  录
    第一部分  中原区城区交通管理办公室概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分  中原区城区交通管理办公室2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  中原区城区交通管理办公室2017年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分
    中原区城区交通管理办公室部门概况
    (一)主要职能
    中原区城区交通管理办公室主要职责是:
    (1)主要职责是:负责全区停车场所的规划、建设。引导辖区机关事业单位、社区对外开放停车设施。在中原区交通秩序综合整治工作领导小组的领导下,全面负责城区交通秩序综合整治工作的管理、协调、督查工作。开展交通知识宣传活动,引导和劝阻行人非机动车遵守交通法规,维护辖区交通秩序。
    (2)承办区政府的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    中原区城区交通管理办公室成立于2010年,为中原区委,区政府直属事业单位,主要负责全区交通管理、停车场建设综合协调指导工作,正科级规格,核定领导两名,一正一副,事业编制人员为5人。



    第二部分   
    中原区城区交通管理办公室2017年部门决算表
    见附件










    第三部分
    中原区城区交通管理办公室2017年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计均为49.16万元。与2016年相比,收、支总计各 减少1.23万元,下降2.43%。主要原因是厉行节约。
    二、关于收入决算情况说明
    2017 年度收入合计49.16万元,其中:财政拨款收入 49.16万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
    三、关于支出决算情况说明
    2017 年度支出合计49.16万元,其中:基本支出44.37万元,占90.26%;项目支出4.79万元,占 9.74%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017 年财政拨款收、支总计均为49.16万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少1.23万元,下降2.43%。主要原因是厉行节约。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。
    2017 年一般公共预算财政拨款支出49.16万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.23万 元,下降2.43%。减少的主要原因是厉行节约。

    (二)结构情况。
     2017 年度一般公共预算财政拨款支出49.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 0.00万元,占0.00%;医疗卫生和计划生育(类)支出 1.42万元,占2.90%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 4.79万元,占9.74%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 40.18万元,占81.73%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 2.77万元,占5.63%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

    (三)具体情况。
    2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.43万元,支出决算为 49.16万元,完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是工资的提高。其中:
    1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)年初预算为1.34万元,支出决算为1.34万元。完成年初预算的100%
    2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出(项)年初预算为20万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的23.95%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是厉行节俭。
    3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算42.52万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的94.49%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是厉行节约。
    4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.58万元,支出决算为2.77万元,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公积金的提高。
    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017 年一般公共预算财政拨款基本支出44.37万元。与2016年相 比,减少1.06万元,下降2.33%。 减少的主要原因:厉行节约。其中:人员经费43.02万元,主要包 括:基本工资38.83万元、其他社会保障经费1.42万元、对个人和家庭的补助2.77万元、住房公积金2.77万元;公用经费 1.35 万元,主要包括:办公费1万元,工会经费0.35万元。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是厉行节俭;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是厉行节俭;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是厉行节俭。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
    会议支出0万元。
    出国谈判、工作磋商支出0万元。
    境外业务培训支出支出0万元。
    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
    公务用车购置支出为0万元。
    公务用车运行支出0万元。2017年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
    3.公务接待费支出0万元。其中:
    外宾接待支出为0万元。
    其他国内公务接待支出为0万元。。
    八、关于预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。2017年,中原区城区交通管理办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:无。
    (二)项目绩效自评结果。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,绩效评价结果概况说明:无。
    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。 主要原因是我单位无机 关运行经费支出。
    十一、政府采购支出情况说明
    2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    十二、国有资产占用情况说明
    2017 年 期末,河南省郑州市中原区城区交通管理办公室共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、一般执 法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00 辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备 0.00台(套)。
    十三、其他重要事项的情况说明
    无。











    第四部分  
    名词解释
    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:刊物发行收入,协会收取的会费收入等。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出(项):是指中原区城区交通管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





     

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