索 引 号:005271221/2018-00191 | 主题分类:财政、金融、审计/审计/业务信息/政府财政审计 | |
发布机构:二七区审计局 | 关 键 词:审计 | |
文 号 | 成文日期:2018-08-31 | 发布日期:2018-08-31 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区房屋征收与补偿办公室2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,二七区审计局派出审计组,自2018年6月22日至8月16日,对二七区房屋征收与补偿办公室2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
二七区房屋征收与补偿办公室预算编制为一级部门预算。2017年一般公共预算收入年初预算1265.27万元(全部为财政拨款收入),调整预算387.35万元,决算数为1652.62万元。
二、审计发现的主要问题
1.超预算列支电费273180.41元、差旅费5477元。
2.违反规定扩大开支范围、提高开支标准购运动会服装19200元。
3.未严格执行公务卡结算8188元。
4.原始凭证不合规无活动文件依据购买物品1798元。
5.部分往来款长期挂账。
三、审计处理情况和建议
对审计发现的问题,二七区审计局已依法出具了审计报告,要求二七区房屋征收与补偿办公室整改。同时建议:加强对预算支出的管理;严格执行预算和财政制度;严格执行预算单位公务支出中必须使用公务卡结算的项目;加强对票据的审核监督和管理;加强对往来款项的管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,二七区房屋征收与补偿办公室正在积极整改,二七区审计局将跟踪督促。