2018年第6号审计结果公告

索 引 号:005271221/2018-00191主题分类:财政、金融、审计/审计/业务信息/政府财政审计
发布机构:二七区审计局关 键 词:审计
文    号成文日期:2018-08-31发布日期:2018-08-31
体    裁生效日期废止日期
2018年第6号审计结果公告

二七区房屋征收与补偿办公室2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况审计结果公告

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,二七区审计局派出审计组,自2018年6月22日至8月16日,对二七区房屋征收与补偿办公室2017年度部门预算执行情况及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

二七区房屋征收与补偿办公室预算编制为一级部门预算。2017年一般公共预算收入年初预算1265.27万元(全部为财政拨款收入),调整预算387.35万元,决算数为1652.62万元。

二、审计发现的主要问题

1.超预算列支电费273180.41元、差旅费5477元。

2.违反规定扩大开支范围、提高开支标准购运动会服装19200元。

3.未严格执行公务卡结算8188元。

4.原始凭证不合规无活动文件依据购买物品1798元。

5.部分往来款长期挂账。

三、审计处理情况和建议

对审计发现的问题,二七区审计局已依法出具了审计报告,要求二七区房屋征收与补偿办公室整改。同时建议:加强对预算支出的管理;严格执行预算和财政制度;严格执行预算单位公务支出中必须使用公务卡结算的项目;加强对票据的审核监督和管理;加强对往来款项的管理。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,二七区房屋征收与补偿办公室正在积极整改,二七区审计局将跟踪督促。

 

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