索 引 号:760237203/2018-00002 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区物价检查所 | 关 键 词:财政,决算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2018-09-30 | 发布日期:2018-09-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市上街区物价检查所2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 郑州市上街区物价检查所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市上街区物价检查所概况
一、部门职责
(一)上街区物价检查所成立于1985年元月,主要职责是负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;依法推行明码标价制度。
(二)我单位事业在职人员8人,离退休0人, 聘用临时人员2人。
二、机构设置
本单位没有二级预算单位,本单位部门决算包括本级决算,本单位内设收费管理科、价格监测科。
第二部分
2017年度部门决算表
详见部门决算公开报表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为153.66万元。与2016年度相比,收、支总计各增加51.28万元,增长50.08%。主要原因是补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计123.66万元,其中:财政拨款收入123.66万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计123.66万元,其中:基本支出113.66万元,占91.91%;项目支出10万元,占8.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为123.66万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加51.28万元,增长50.08%。主要原因是补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出123.66万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.28万元,增长50.08%。主要原因是补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出123.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出107.22万元,占86.71%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 8.34万元,占6.74%;医疗卫生和计划生育(类)支出 3.41万元,占2.76%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 4.69万元,占3.79%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.57万元,支出决算为123.66万元,完成年初预算的170.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。其中:
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为55.70万元,支出决算为107.22万元,完成年初预算的192.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.25万元,支出决算为8.34万元,完成全年预算的115.03%,主要原因为工资基数调整。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.26万元,支出决算为3.41万元,完成全年的64.82%,
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.35万元,支出为4.69万元,完成年初预算的107.81%,主要原因是工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.66万元。与2016年度相比,增加51.28万元,增长82.19%,主要原因:补发住房提租补贴、个人平时考核奖、未休假人员工资、平安建设奖、个人目标考核奖、年度绩效奖、精神文明奖、文明城区创建奖。其中:人员经费107.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴;公用经费6.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元。
因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。
2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。
3.公务接待费支出0.00万元。
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算与2016年度相比持平。
河南省郑州市上街区物价检查所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人数(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出6.36万元,较2016年度减少0.78万元,下降10.97%。减少的主要原因是:2017年无印刷费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
我单位为参照公务员管理单位,实行公务用车改革制度,没有公务车辆。无50万元及100万元以上的专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
上街区物价检查所
2018年部门预算公开说明
一、支出预算主要项目说明
专项经费支出10万元,主要包括:价格工作经费10万元。
二、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算117.02万元,与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加44.45万元,增加原因:2017年新增工作人员及补发工资4.65,奖金30.04万元,公务交通补贴5.82万元,工会费0.15万元,福利费0.11万元,基本养老保险1.54万元,基本医疗保险1.22万元,住房公积金0.92万元。政府性基金收支预算增加0万元,2017年和2018年都无此项资金。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算117.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出96.49万元,占82%;社会保障和就业支出8.79万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出6.47万元,占6%;住房保障支出5.27万元,占4%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算107.02万元,其中:人员经费94.66万元,主要包括:基本工资22.79万元、津贴补贴21.15万元、奖金30.04万元、机关事业单位基本养老保险费8.79万元、医疗卫生与计划生育支出6.47万元、住房保障支出5.27万元、其他社会保障缴费0.15万元;公用经费12.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务交通补贴。
(四)政府性基金支出预算情况说明
无
(五)国有资本经营预算情况说明
无。
三、重点项目预算绩效目标
无。
四、名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
部门决算公开目录
1、封面代码
2、收入支出决算总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、财政拨款收入支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表1 封面代码
编制单位:河南省郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
单位名称 | 河南省郑州市上街区物价检查所 |
单位负责人 | 何乾坤 |
财务负责人 | 徐帅 |
填表人 | 徐帅 |
电话号码(区号) | 0371 |
电话号码 | 68923139 |
分机号 | |
单位地址 | 河南省郑州市上街区中心120号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 760237203 |
邮政编码 | 450041 |
财政预算代码 | 323002 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 上街区 |
单位基本性质 | 参照公务员法管理事业单位 |
单位执行会计制度 | 事业单位会计制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 上街区 |
部门标识代码 | 国家发展和改革委员会 |
国民经济行业分类 | 人民政协、民主党派 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 7602372030 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 124101067602372033 |
备用码一 | 15038111188 |
备用码二 |
表2 收入支出决算总表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 123.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 107.22 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8.34 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 123.66 | 本年支出合计 | 50 | 123.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 30.00 | 年末结转和结余 | 52 | 30.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 153.66 | 总计 | 54 | 153.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表3 收入决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 107.22 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 107.22 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010408 | 物价管理 | 107.22 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表4 支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 123.66 | 113.66 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010408 | 物价管理 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表5 财政拨款收入支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 107.22 | 107.22 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 123.66 | 本年支出合计 | 49 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 123.66 | 总计 | 54 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 123.66 | 113.66 | 10.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | |
2010408 | 物价管理 | 107.22 | 97.22 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 9.34 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 97.99 | 302 | 商品和服务支出 | 6.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 26.34 | 30201 | 办公费 | 2.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 19.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 3.41 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 4.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 1.21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 107.30 | 公用经费合计 | 6.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:郑州市上街区物价检查所 2017年 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明:本单位当年无政府性基金预算资金 |