目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
培养大、中专学历师资人才,促进教育事业发展。<教育法>学科大、中专学历教育、幼儿教学研究、在职幼儿教师补偿教育、在职幼儿教师继续教育。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:党政办公室、工会、团委、人事处、教务处、外事科研处、学生处、财务处、后勤保障处、保卫处、招生就业处、教学部、资助中心、继续教育学院、信息化管理中心、图书馆、离退休办、评建办、膳食办、基建办。
下属单位:郑州幼儿师范高等专科学校资产经营有限公司。
(三)人员构成情况
郑州幼儿师范高等专科学校归口预算管理单位人员共有编制281人,其中:行政编制0人,事业编制281人;在职职工256人,离退休人员176人等。
(四)车辆构成情况
学校现有汽车8辆,其中:轿车3辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车1辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算13409.08万元,其中:一般公共预算11021.67万元(财政拨款10535.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入366.7万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入118.3万元、其他收入0.7万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算13409.08万元,其中:基本支出9129.9万元,项目支出4279.18万元。
(一)按功能科目分类,包括教育支出12381.34万元、社会保障和就业支出610.52万元、医疗卫生与计划生育支出148.69万元、住房保障支出268.53万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出9129.9万元,其中:工资福利支出4416.39万元,商品和服务支出4467.06万元,个人和家庭补助支出246.45万元,资本性支出0万元;项目支出4279.18万元。
(三)主要项目:遴选中青年骨干教师4万元,奖助学金105万元,基建贷款还本付息30万元, 师德先进个人评选及宣传4万元,招生就业指导经费86万元, 学生资助专项资金197万元, 教科研经费208万元,文化体育建设193万元,图书资料购置费220万元,第五届名师1万元,创新创业教育示范院校15万元, 专业学科建设149万元,改善办学条件2217万元, 平安校园建设21万元,教学改革工程1万元,精神文明建设经费37万元, 资产经营公司专项332万元,党的建设与政治思想建设经费413万元,普通话测试项目1万元,幼儿园骨干教师培训45万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算11021.67万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加4093.67万元,增加的主要原因是生均经费的提高及学生人数的增加。2018年度没有政府性基金收支预算,与往年持平。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算11021.67万元,主要用于以下方面:教育支出9993.93万元,占90.68 %;社会保障和就业支出610.52 万元,占5.54 %;医疗卫生支出148.7万元,占1.35 %;住房保障支出268.53万元,占2.44 %。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算7042.49万元,其中:人员经费3183.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费3858.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费……。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算 0 万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算53万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费27万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费26万元,2018年“三公”经费预算与2017年度持平。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排3858.67万元,主要用于学校的正常运转,其中:办公费1360.68万元,公务用车运行维护费27万元、公务接待费26万元,会议费13.6万元,培训费160万元,印刷费32万元,水费96万元,电费240万元,邮电费23万元,取暖费102.6万元,物业管理费305万元,差旅费30万元,劳务费1350万元,物业管理费305万元,工会经费60万元,福利费18.6万元,其他商品和服务支出14.19万元,与2017年预算相比1332.23万元,增加的主要原因是新校区教学建筑和设施的启用、聘任教师及学生人数的增加,相应支出也随之增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算2187.27万元,其中:政府采购货物支出1120.87万元,修缮、装饰工程1024.8万元,服务41.6万元,具体采购明细如下。
1.图书购置1批,共计220万元;
2.文化体育设备1批,共计66.97万元;
3.教学设备1批,共计833.9万元;
4.修缮、装饰工程1批,共计1024.8万元
5.政府采购其它服务1批,共计41.6万元
六、国有资产占用情况
截至2018年10月18日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效目标
1、教科研经费 208万元
(1)投入和管理目标:预算执行完成率100%,审计指标合格,资金到位率100%,项目管理制度健全性。
(2)产出目标:国家专利≥15,出版专著、规划教材≥5,高端人才引进人数≥2,期刊、论文发表≥260,厅级成果=5,省部级以上科研项目=15,期刊合作=1,科研骨干教师培训率100%,项目结项率≥80%。
(3)效果目标:教师科研积极性提高参加科研的教师人数增多,科研水平提升科研成果质量得到提高,教育教学质量得到提高人才培养质量得到提高,教师满意度=80%。
(4)影响力目标:长效管理机制健全,课题共享全面。
2、专业学科建设项目149万元
(4)投入和管理目标:资金使用规范性规范,预算执行完成率100%,项目管理制度健全性健全。
(5)产出目标:专业群建设培养=4,在线课程>15,公共艺术教育活动≥3≤5,学科竞赛活动≥30,教务信息化升级=1 。
(6)效果目标:教师满意度≥90%。
(4)影响力目标:长效管理机制健全,课题共享全面。
3、图书购置项目220万元
(1)投入和管理目标:预算执行完成率100%,采购流程合规性合规。
(2)产出目标:书籍覆盖面全面,图书配置合理性合理,购书计划执行率100%。
(3)效果目标:图书年入藏种数≥6000,读者满意率>90.00%,所购学科图书种数占该学科图书出版品种总数完备率高,对图书馆的有效需求得到满足的程度满足率高。
(4)影响力目标:图书馆对教育科研的影响强,图书维护、借阅管理平台健全,图书馆配套设施完备情况完备。
八、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是部门没有安排政府性基金预算支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是部门没有安排国有资本经营预算支出
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表