郑州市城区综合交通管理办公室2018年部门预算公开

  • 索引号:747445745/2018-00444
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:郑州市城区综合交通管理办公室
  • 关键词:财政资金,预算,部门预算
  • 文号
  • 成文日期:2018-10-23
  • 发布日期:2018-10-23
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州市城区综合交通管理办公室2018年部门预算公开

    目录

    第一部分  部门基本情况

    第二部分  2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    二、支出预算说明

    三、预算收支增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购情况

    六、国有资产占用情况

    七、预算绩效目标

    八、空表情况说明

    第三部分  名词解释

    附表:1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表


    第一部分  部门基本情况

    (一)部门主要职责

    我单位成立于2010年11月,正县级单位,隶属于市政府,行政编制30名,内设六个处室。主要工作职责是:(一) 综合协调城区交通规划、建设和管理工作,按照城市总体规划,督促落实道路交通管理规划,确保各项责任措施落实到实处。(二) 协调城区交通管理各职能部门之间的关系,督促城区建设目标的落实,建立城区交通隐患排查整改机制,制定整改方案。(三) 组织开展城区建设项目交通影响评估工作,协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低。(四) 对城区道路通行能力安全管理现状进行评估,协调有关部门对不同道路状况制定规则和措施。(五) 协调规范停车场(位)规划、建设、管理工作。(六) 开展城区交通畅通工作研究。(七) 开展文明交通安全畅通宣传教育工作,推进和谐交通建设。(八) 承担市畅通郑州交通整治领导小组的日常工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:秘书处、技术处、督导处、规划建设处、宣传教育处及协调保障处,无下属单位。

    (三)人员构成情况

    我单位共有行政编制30名,实际在职人员16人,无离退休人员。

    (四)车辆构成情况

    我单位无公务车辆。


         第二部分  2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    2018年收入预算204.6万元,其中:一般公共预算204.6万元(财政拨款204.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

    二、支出预算说明

    2018年支出预算 204.6 万元,其中:基本支出 204.6 万元,项目支出 0 万元。

    (一)按功能科目分类,包括包括城乡社区支出157.6万元、社会保障和就业支出22.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.4万元、住房保障支出15.4万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出 204.6 万元,其中:工资福利支出 183.3 万元,商品和服务支出 21.3 万元,个人和家庭补助支出 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元。

    三、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算 204.6 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加5.6 万元,增加主要是工资、医疗、住房保障的增加。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算 204.6 万元,主要用于以下方面:工资福利支出136.3 万元,占 67  %;社会保障和就业支出 22.2万元,占 10  %;医疗卫生支出 9.4 万元,占 5  %;住房公积金支出15.4万元,占8%;商品和服务支出21.3万元,占10 %。

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算 204.6 万元,其中:人员经费 183.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金;公用经费 21.3 万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算 0 万元。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算 0 万元。其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 0 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费  0万元。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

    四、机关运行经费安排情况说明:

    2018年,运行经费安排 8 万元,主要用于日常办公开支,其中:办公费 8 万元,公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0  万元。因业务减少今年的办公经费也相应减少。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算 0 万元。

    六、国有资产占用情况

    截至2018年10月17日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    七、预算绩效目标

    我单位无项目支出,因此没有绩效目标。

    八、空表情况说明(公开空表的主要原因)

    1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算支出。

    2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营情况。

    3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空白原因是我单位没有“三公”经费支出。

    4.2018年政府采购预算表。空白原因是我单位2018年没有政府采购计划。


    第三部分  名词解释

    例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

    附件:1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表



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